
老師,我們本月發(fā)現(xiàn)有個供應(yīng)商A產(chǎn)品之前結(jié)算的單價錯了,少付給別人了,本月要把差價補(bǔ)給別人,是把這個差價合并到本月采購的A產(chǎn)品中嗎,如果這樣的話本月A產(chǎn)品的單價就太高了,稅賬應(yīng)該怎么做合理呢?
答: 你好,其實正規(guī)的做法就是去調(diào)整之前的
老師,我們本月發(fā)現(xiàn)有個供應(yīng)商A產(chǎn)品之前結(jié)算的單價錯了,少付給別人了,本月要把差價補(bǔ)給別人,是把這個差價合并到本月采購的A產(chǎn)品中嗎,如果這樣的話本月A產(chǎn)品的單價就太高了,現(xiàn)在是內(nèi)賬不想改之前的賬也不想做采購?fù)素浤敲绰闊瑧?yīng)該怎么做呢?
答: 同學(xué),奶奶后 內(nèi)帳的話,那就只能做到這個月。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,上個月銷售的A產(chǎn)品,這個月客戶說買錯了,應(yīng)該買B產(chǎn)品,所以客戶把A產(chǎn)品退回來我們又發(fā)貨B產(chǎn)品給他,但是上個月已經(jīng)做了收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,A產(chǎn)品和B產(chǎn)品的價格一樣的,所以沒退款也沒付款,那這個月我要怎么做分錄?謝謝
答: 你好;? ?你發(fā)票開出去了嗎。? ?你現(xiàn)在做借? ?應(yīng)收賬款或者銀行存款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) ;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) ;? 借庫存商品 -A 貸主營業(yè)務(wù)成本 -A產(chǎn)品? ? ;然后在發(fā)B 做? 收入和結(jié)轉(zhuǎn)即可?




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