
假設(shè)現(xiàn)在是24年12月,并收到水電費專票發(fā)票,該發(fā)票是24年1-11月費用,那現(xiàn)在24年12月的會計分錄是?之前做賬是 支付時 借管理費用,貸銀行存款
答: ?借管理費用 負數(shù) 借:增值稅-進項
收到水電專票,該發(fā)票是去年的發(fā)票,之前做賬時是借管理費用—水電費 貸銀行存款,那現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做賬
答: 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:利潤分配-未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我有一筆沖銷費用,可不可以這樣做分錄 借:管理費-水電費-150.00元 借:銀行存款 150元
答: 你好,可以的, 沒問題








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2025-04-10 10:49
家權(quán)老師 解答
2025-04-10 10:50
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