電子稅務(wù)局取得的發(fā)票可以標(biāo)注一下已入賬嗎?老師 問(wèn)
可以的,電子稅務(wù)局取得的發(fā)票可以標(biāo)注一下已入賬 答
報(bào)稅的時(shí)候勾選認(rèn)證的發(fā)票必須和賬上的進(jìn)項(xiàng)一樣 問(wèn)
是的,跟當(dāng)月做的進(jìn)項(xiàng)稅金額一致 答
廣告業(yè)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表怎么申報(bào) 問(wèn)
按廣告收入,娛樂(lè)收入進(jìn)行填寫(xiě) 答
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司減資需要交稅嗎 問(wèn)
你好,減資不分紅,不轉(zhuǎn)股的情況下,不需要交稅 答
你好,網(wǎng)銀手續(xù)費(fèi)開(kāi)專票,我想季度申請(qǐng)一次,是今天申 問(wèn)
您好,今天申請(qǐng),今天開(kāi)票 答

老師, 我們是制造業(yè)企業(yè)。 有一個(gè)原材料出口, 當(dāng)時(shí)做的是原材料出口免稅的。價(jià)格是3000元. 現(xiàn)在要出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷, 分錄要怎么做?要補(bǔ)的增值稅是多少?
答: 你好;? ? ? 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷賬務(wù)處理如下, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—外銷收入, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—視同內(nèi)銷, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 ? 又進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的??
老師請(qǐng)教下,我們有些外購(gòu)贈(zèng)送國(guó)外客戶的物品,是否交增值稅,進(jìn)項(xiàng)是否可以抵扣?視同銷售是要專內(nèi)銷還是說(shuō)享受出口免稅?
答: 你贈(zèng)送的目的是免稅項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我有一個(gè)國(guó)外客戶打款到公賬,本來(lái)以為是需要我們報(bào)關(guān)的,后來(lái)客戶不用我們報(bào)關(guān),我們只是把貨發(fā)到客戶貨代處。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以按出口處理,免增值稅嗎?還是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
答: 沒(méi)有報(bào)關(guān),沒(méi)法按出口處理,只能視同內(nèi)銷,計(jì)算增值稅








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