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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-03-27 09:44

借:應付賬款-暫估 貸:未分配利潤

追問

2025-03-27 09:52

哦,我是一般納稅人,這樣做一筆分錄就可以了是吧?這筆業(yè)務是在2024年10月沖銷結余的5.6萬。我現(xiàn)在年終匯算清繳時怎么辦呢?

文文老師 解答

2025-03-27 09:58

做一筆分錄就可以了 
去年利潤表上要減少成本5.6萬元

追問

2025-03-27 10:01

我已經年結了,去年利潤表還要改嗎?匯算清繳時需要怎么變動數字?

文文老師 解答

2025-03-27 10:03

導出利潤表,直接手動修改,匯算時按修改后的利潤表填寫

追問

2025-03-27 10:07

我在快賬軟件上要改嗎?24年4季度也申報過了呀

文文老師 解答

2025-03-27 10:10

軟件上不用修改了

追問

2025-03-27 10:15

4季度所得稅申報表也不動了?就直接匯算清繳申報時,調增利潤是嗎?在25年3月做一筆分錄借應付暫估款5.6萬,貸利潤分配_未分配利潤5.6萬是嗎?

文文老師 解答

2025-03-27 10:21

是的,你的理解是對的。

追問

2025-03-27 10:37

老師,我剛剛打電話給稅務局,他讓我看看能否更正24年4季度的申報表和財務報表,我看了可以。那我就直接更正申報吧?但是分錄在12月份做時:是不是借:應付暫估款5.6萬,借:主營業(yè)務成本還是你說的利潤分配?應該是主營業(yè)務成本吧?

追問

2025-03-27 10:40

借:暫估應付款5.6,貸:主營業(yè)務成本5.6?

文文老師 解答

2025-03-27 10:40

直接更正申報四季度,可以 
分錄在12月份做時,是借:應付暫估款5.6萬,借:主營業(yè)務成本

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相關問題討論
借:應付賬款-暫估 貸:未分配利潤
2025-03-27 09:44:28
成本是真是發(fā)生的,因為我們是圖書,每次缺票的時候就是一下子暫估20萬,然后收到發(fā)票了再沖銷的
2023-12-27 15:44:03
是的 老師 其實8月份就來票了 只不過 忘記沖銷5月份的暫估了 只做了購進的發(fā)票分錄
2022-05-25 15:14:33
來了發(fā)票以后對應沖銷,來多少發(fā)票就沖銷多少。
2023-09-25 14:07:33
你好!是的。先紅字沖減暫估的,然后再按發(fā)票再入一次
2022-01-07 09:29:35
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