因質(zhì)量問題外國客戶少付美金怎么做賬?報(bào)關(guān)單上是9000美金,客戶付8000美金怎么弄啊

小魚兒
于2025-03-26 14:37 發(fā)布 ??592次瀏覽
- 送心意
小菲老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2025-03-26 14:39
同學(xué),你好
直接按銷售折讓處理,即沖減原記賬收入,如果原已經(jīng)開具出口發(fā)票的,需要開具紅字發(fā)票并按折讓后金額重新開具。
收入:執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,直接在發(fā)生時(shí)沖減當(dāng)年的收入;執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,如果屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)則需要通過“以前年度損益調(diào)整”調(diào)整上年度收入,非資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的,直接沖減當(dāng)年度收入。
退稅:按折讓后的實(shí)際金額申請(qǐng)退稅。如果已經(jīng)申請(qǐng)退稅的,外貿(mào)企業(yè)需要把差額退回,生產(chǎn)企業(yè)則按差額沖減原免抵退申報(bào)數(shù)據(jù)(對(duì)于沖減當(dāng)期免抵退數(shù)據(jù)不足沖減的,對(duì)不足沖減的部分應(yīng)補(bǔ)繳原已經(jīng)退稅的稅款)
增值稅:少收匯部分需要改為免稅銷售額申報(bào)(外貿(mào)企業(yè)不需要更改,生產(chǎn)企業(yè)需要把該部分的原已經(jīng)申報(bào)的免抵退銷售額改為免稅銷售額)
外匯:因少收貨款,如果金額較大影響到外匯總量監(jiān)測(cè)指標(biāo)時(shí),需要做差額報(bào)告





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