老師,我們是24年新成立的公司,24年是虧損,25年月季第1季度預(yù)計(jì)是盈利的,這個(gè)情況第一季度需要先預(yù)交企業(yè)所得稅對(duì)吧,等到26年初做25年匯算清繳的時(shí)候先彌補(bǔ)24年度虧損后如果還有盈利那就再交稅,如果還是虧損那就申請(qǐng)退稅,是這個(gè)流程吧。之前沒有全面接觸過。怕錯(cuò)了

阿寶
于2025-03-07 09:39 發(fā)布 ??168次瀏覽
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郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2025-03-07 09:39
沒有做匯算清繳的話,對(duì)的是的,不允許彌補(bǔ)虧損。做了匯算清繳才能彌補(bǔ)虧損。
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沒有做匯算清繳的話,對(duì)的是的,不允許彌補(bǔ)虧損。做了匯算清繳才能彌補(bǔ)虧損。
2025-03-07 09:39:26
您好,這個(gè)的話第三季度不需要繳納企業(yè)所得稅
2024-10-11 21:02:27
您好,如果是去年的費(fèi)用提前計(jì)提出來了,而且發(fā)票是在5月30日之前開進(jìn)來的,是不用繳納的。像您說的這種情況不能。
2022-04-26 09:48:22
沒有做匯算清繳,虧損帶不出來,需要預(yù)交
2024-02-29 10:34:56
如果您的公司在去年盈利并繳納了企業(yè)所得稅,而今年的一二季度也預(yù)繳了企業(yè)所得稅,但年底出現(xiàn)虧損24萬,您可以在申請(qǐng)退稅時(shí),根據(jù)今年的虧損額將去年和今年預(yù)繳的企業(yè)所得稅進(jìn)行退稅申請(qǐng)。具體的退稅金額將根據(jù)您所在地的稅法和政策進(jìn)行計(jì)算。
一般來說,如果您的公司今年年底出現(xiàn)虧損,并且您的公司有預(yù)繳的企業(yè)所得稅,您可以向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅。但是,具體的退稅金額和方式將取決于您所在地的稅法和政策。
2023-11-27 11:06:38
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2025-03-07 09:42
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2025-03-07 09:46