老師, 我有些迷糊。現在有兩種情況。一,2024年12月計提的費用,2025年匯算清繳前沒有取得,賬務上在當月需要做紅沖處理嗎?所得稅年報需要調增相對于金額。二,2024年12月計提的費用,2025年匯算清繳前取得了,紅沖并把發票入賬,所得稅年報正常報就行了嗎?

紅凝
于2025-03-05 16:20 發布 ??279次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2025-03-05 16:23
第一個實際有業務的不需要紅沖
匯算清繳調增就行。
第二個匯算清繳之前取得發票可以。
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第一個實際有業務的不需要紅沖
匯算清繳調增就行。
第二個匯算清繳之前取得發票可以。
2025-03-05 16:23:20
如果在2023年所得稅匯算清繳后發現2023年還有一輛車在二手市場交易未入賬,且所得稅匯算清繳已重新按賣車后的賬更正所得稅,通常情況下需要更正財務報表。
因為財務報表應該反映企業的真實財務狀況和經營成果,而這筆未入賬的車輛交易可能會影響資產、負債、所有者權益等項目的金額,進而影響財務報表的準確性。
具體的更正方法如下:
1.資產負債表:在資產負債表中,需要增加車輛的賬面價值,并相應減少未分配利潤或其他相關科目。
2.利潤表:如果車輛的出售產生了損益,需要在利潤表中反映該損益。
同時,還需要在財務報表附注中對該更正事項進行說明,包括更正的原因、影響的金額等。
2024-06-14 12:09:28
你賬上沒有做營業收入嗎?應該在營業收入里面的。
2023-04-08 14:33:58
你好,學員這個是調減申報表嗎。學員
2022-03-16 09:34:30
你好; 1.? ?是的。? ? ?比如21年的成本費用發票 在22年5月底之前取得合理的發票都可以稅前扣除的??
2022-03-28 09:12:56
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2025-03-05 16:28
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2025-03-05 16:28