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&穎&
于2025-03-05 15:02 發布 ??155次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2025-03-05 15:03
實際抵減稅額就是不含稅收入*2.5%,因為你實際是按0.5%交稅
&穎& 追問
2025-03-05 15:15
老師,那假設,含稅收入是10000;3%的不含稅收入就是9708.74;的話, 我填報實際遞減的稅額為:9708.74*0.025=242.72
家權老師 解答
2025-03-05 15:17
是的,就是那個意思的,實繳就是0.5%,條件是專門經營二手車的公司才能按那個
2025-03-05 15:26
好的,謝謝老師!
2025-03-05 15:30
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老師,稅控盤可以抵減增值稅,這個填寫到增值稅減免申報明細表里,還是增值稅申報表里
答: 你好,這里也填寫 主表應納稅減征額也得填寫。
超市零售業申報增值稅,增值稅減免稅申報表如何填寫?
答: 同學你好 是小規模免稅嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目第1列【免征增值稅項目銷售額]合計值
答: 你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
自產自銷免稅產品,在報增值稅的時候,增值稅減免稅申報表要填寫嗎
討論
老師,一般納稅人增值稅申報-增值稅減免稅申報表,如果企業不涉及減免稅,這個表還要空保存嗎?
根據增值稅申報表,增值稅減免稅那個表,是在第二列本期發生額填10782.33嗎
老師,請問一下二手車增值稅申報表中,增值稅減免稅申報明細表(征收率3%減按0.5%)本期實際抵減稅額,該怎么計算填報呢?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
★ 4.97 解題: 197852 個
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&穎& 追問
2025-03-05 15:15
家權老師 解答
2025-03-05 15:17
&穎& 追問
2025-03-05 15:26
家權老師 解答
2025-03-05 15:30