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會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師
于2018-06-08 09:09 發(fā)布 ??922次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2018-06-08 09:12
分錄是對的,是不能計入管理費用--用酒的。
會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2018-06-08 09:13
還有個40 合計320
2018-06-08 09:14
?什么意思呢老師?
2018-06-08 09:15
老師,我這種賬務(wù)處理不對嗎?
張艷老師 解答
2018-06-08 09:16
這個應(yīng)該計入 借:管理費用--辦公費/維護(hù)費 貸:庫存現(xiàn)金這個可以全額抵減增值稅的。
2018-06-08 09:20
借:管理費用 320元 管理費用 -320元 應(yīng)交稅費-減免稅款 320元 貸:庫存現(xiàn)金320元 這樣做分錄不可以嗎?
2018-06-08 09:22
抵減分錄是這樣做的:借:管理費用--辦公費/維護(hù)費 貸:庫存現(xiàn)金借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款)【如果您是小規(guī)模納稅人,用應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅科目] 貸:管理費用--辦公費/維護(hù)費 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-06-08 09:27
增值稅納稅人購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費用,只能在初次購買時允許抵減,以后過保后更換再購買的由其自行負(fù)擔(dān),不得在增值稅應(yīng)納稅額中抵減。 按年支付的技術(shù)維護(hù)費每年都可以抵減。老師 對嗎
2018-06-08 09:30
是這樣理解的。如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-06-08 09:33
老師,我們公司是這樣賬務(wù)處理的
2018-06-08 09:35
全額抵減增值稅的分錄是正確的。如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-06-08 09:40
借:應(yīng)繳稅費-增-減免稅款 貸:營業(yè)外收入 這一步需要做嗎
2018-06-08 09:42
不用做這個分錄。
2018-06-08 09:45
老師,我公司為小規(guī)模納稅人 為什么不用做 老師可以詳細(xì)解析一下嗎 不是很明白 謝謝老師。
2018-06-08 09:48
如果您公司是小規(guī)模納稅人的話,就是借:管理費用--辦公費/維護(hù)費 貸:庫存現(xiàn)金借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸:管理費用--辦公費/維護(hù)費 因為第二個分錄已經(jīng)沖減管理費用了,本質(zhì)上和計入營業(yè)外收入是一樣的,就是增加了損益。
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老師早上好這個憑證您幫我看看對不憑證只計入管理費用酒可以了嗎???、、
答: 分錄是對的,是不能計入管理費用--用酒的。
管理費用多計提了51.15,怎么錄入憑證沖銷
答: 你好,你具體的時候怎么做的分錄就做相同的分錄,只是金額寫負(fù)數(shù)。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到一筆管理費用的退款 但是借方上錄入的是-2000 那這種怎么做憑證呢
答: 借:管理費用(負(fù)數(shù) ) 貸:其他應(yīng)付款(負(fù)數(shù))
老師 我是公司內(nèi)賬 我做憑證的時候 可不可以把公司管理人員的工資計入管理費用-管理人員工資
討論
我單位去年業(yè)務(wù)員報銷的差旅費,憑證,借:管理費用-差旅費 貸:現(xiàn)金,后來在今年發(fā)現(xiàn)發(fā)票是不合規(guī)的,要把費用沖回,該怎么做憑證呢!
老師,請幫我看一下,我是否可以把管理費用和成本記一個憑證
請問,這種憑證,只有借方,沒有貸方,是可以的嗎?管理費用直接借方寫紅色負(fù)的?
老師好:我在做課件1時,憑證做后,管理費用為啥有余額250元的貸方余額,沒查到原因!
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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