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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-02-21 09:14

你好對的,就是這樣子做。

寧兒 追問

2025-02-21 09:31

我的應(yīng)收和應(yīng)付,有兩筆我前期做了調(diào)整,因為累計下來,總的應(yīng)付金額大于應(yīng)收金額,相當(dāng)于直接抵減了,但我現(xiàn)在想想好像不對,這樣和對方的賬目有可能會對不上,因為她沒像我這樣做,掛的就是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付,而我把它們做沖抵了

宋生老師 解答

2025-02-21 09:32

你好,對于同一個客戶或者供應(yīng)商的話,你可以這樣做。

宋生老師 解答

2025-02-21 09:32

就算他沒有像你這樣抵減也沒有關(guān)系。

寧兒 追問

2025-02-21 18:43

我們是母公司和子公司之間的關(guān)系,我擔(dān)心的是,日后處理時,會造成處理方法的不一致,

宋生老師 解答

2025-02-21 18:49

你好,你只需要最終的金額對得上就沒問題了。

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相關(guān)問題討論
你好對的,就是這樣子做。
2025-02-21 09:14:18
是的,沒錯。在這種情況下,你需要手動在賬簿上紅沖、藍(lán)沖。具體做法就是在賬簿上翻出憑證,然后做一張借貸方向相同的紅字憑證或借貸方向相反的藍(lán)字憑證。
2023-03-17 17:25:38
您好同學(xué),對是這樣,你把你開出來的紅字的發(fā)票附在那個憑證的后面就可以了。
2022-03-30 15:37:14
借應(yīng)付賬款, 貸庫存商品 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2023-07-05 11:03:57
你好!跨年了嗎?涉及損益類科目嗎?一般是原分錄紅字沖回
2022-11-04 16:00:53
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