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送心意

家權老師

職稱稅務師

2025-02-15 16:22

所謂完稅證明,交稅才能開。留抵稅不需要做分錄

無敵小魔仙 追問

2025-02-15 16:31

我們十一月份屬期留抵稅是983776.05元,12月份屬期勾選了7339.13,期末留抵稅抵扣的增值稅稅款110509.76,這樣12月份屬期期末留抵稅為880,605.42。期末留抵稅抵扣的增值稅稅款110509.76元這個是顯示在進項稅額轉(zhuǎn)出那一行。這樣抵扣的不需要做會計分錄嗎

家權老師 解答

2025-02-15 16:32

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
應用舉例:
1月
進項10,銷項5,5-10=-5, 留抵5不做處理
2月
進項12,銷項25,應交稅金=25-12-5=8
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 8
貸:應交稅費-未交增值稅 8
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅8
貸:銀行存款8

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沒法開的,交稅才能開具。留抵稅不需要做分錄。 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-02-15 16:16:50
所謂完稅證明,交稅才能開。留抵稅不需要做分錄
2025-02-15 16:22:15
您好,是的,完稅證明,是要作為附件跟憑證裝訂到一起的
2021-05-20 10:12:30
同學:您好。登陸電子稅務局-【我要辦稅】—【證明開具】—【開具稅收完稅證明】
2022-04-22 22:18:29
進口貨物的完稅憑證在哪 里打印?
2023-10-20 11:27:17
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