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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-06-06 12:44

你好,你可以做調(diào)整分錄調(diào)整到正確的

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-06 12:45

例如,她們把房租記入主營業(yè)務成本了

鄒老師 解答

2018-06-06 12:46

你好,正確科目應當是計入制造費用還是管理費用?有沒有跨年?

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-06 12:46

也就是我接手后按正確科目入賬就行,前期的我不用糾結了唄

鄒老師 解答

2018-06-06 12:48

你好,前期錯誤的在你接手的時候調(diào)整到正確的就是了

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-06 12:48

他們用的軟件是用友T3,我之前沒用過,上午看了下,在軟件里她們所有業(yè)務都用的憑證錄入,往來核算用的輔助核算

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-06 12:50

往來核算這里,我想明細科目,比如,應付,應收賬款我要導出明細,跟業(yè)務員核對,怎么導出

鄒老師 解答

2018-06-06 12:51

你好,你可以通過查詢明細賬,然后選項應收,應付明細,導出就是了

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-06 12:53

我上午看了下應收賬款總賬顯示借方余額9萬多,但是通過跟原財務,業(yè)務經(jīng)理的了解外面我們還有5萬左右應收未收回來的款

鄒老師 解答

2018-06-06 12:54

你好,是什么情況造成的賬實不相符?

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-06 12:54

這是說明他們原來帳有誤吧

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-06 12:55

目前為止我沒鬧清楚
像這種情況,我應該怎么入手?

鄒老師 解答

2018-06-06 12:56

你好,應當是有誤,賬實一致才是的
你需要讓對方把這個余額核對一致了才可以接手 的

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-06 12:59

也就是應收應付這塊需要讓原財務把賬面金額跟實際金額調(diào)整一致,庫存數(shù)量,金額跟實際數(shù)量金額一致對吧,

鄒老師 解答

2018-06-06 13:00

你好,是的,賬實一致才可以接手繼續(xù)做賬務處理的

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-06 13:11

還有就是不管內(nèi)外帳,只要打印出紙質版憑證,裝訂憑證時首頁必須有科目匯總表,資產(chǎn)負債表,利潤表吧,外賬還要有報稅的那些表對嗎?

鄒老師 解答

2018-06-06 13:16

你好,此問題已經(jīng)給予回復

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相關問題討論
你好,你可以做調(diào)整分錄調(diào)整到正確的
2018-06-06 12:44:28
同學你好 是多選吧 AD
2024-09-12 12:52:47
同學你好,上年度賬如果沒結,直接改成正確的
2022-01-04 21:04:05
行政事業(yè)單位會計科目明細表一般包含以下內(nèi)容:序號、會計科目的編碼和名稱、科目分類、會計處理辦法、科目性質、專項名稱、結轉期初余額、本期發(fā)生額等內(nèi)容。
2023-02-21 19:27:33
事業(yè)單位會計科目中的固定基金應轉入企業(yè)單位會什科目中累計結余
2022-06-07 16:59:20
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