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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-01-07 09:59

你好,對(duì)的,分錄就是這樣做。

蘇-Sophia 追問

2025-01-07 10:00

宋老師您好,后續(xù)進(jìn)項(xiàng)該怎么處理呢,因?yàn)槭且~退稅

宋生老師 解答

2025-01-07 10:02

你好, 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等)

  貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等)

  2. 月末時(shí),根據(jù)免征退稅不予免征和抵扣稅額,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如下:

  借:主營業(yè)務(wù)成本

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

  3. 月末時(shí),根據(jù)應(yīng)退稅額,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如下:

  借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
然后收到這個(gè)其他應(yīng)收款。

蘇-Sophia 追問

2025-01-07 10:11

關(guān)于您寫的第二步: 2. 月末時(shí),根據(jù)免征退稅不予免征和抵扣稅額,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如下:

  借:主營業(yè)務(wù)成本

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),我們?nèi)绻侨~退稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還能進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本嗎

宋生老師 解答

2025-01-07 10:23

你好,可以的。這個(gè)是入成本。

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你好? 看財(cái)務(wù)軟件里科目都有啥 有的直接是? ?應(yīng)交稅費(fèi)-小規(guī)模增值稅
2022-12-31 10:26:43
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,對(duì)的,分錄就是這樣做。
2025-01-07 09:59:40
您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50
一般納稅人關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)每月和年末的計(jì)提分錄,是這樣。
2022-01-15 13:18:21
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