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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-01-04 10:30

借:原材料/庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)  貸:其他應(yīng)付款-法人

???????? 追問

2025-01-04 10:47

比如價(jià)稅合計(jì)是5309.1,但是對(duì)方是開的13%的發(fā)票,那就做:借:庫存商品  4698.32 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 610.78  貸:其他應(yīng)付款-法人  5309.1  小規(guī)模公司收到發(fā)票也是這樣做?還是小規(guī)模收到發(fā)票就做借:庫存商品    貸:其他應(yīng)付款-法人?因?yàn)樨浭窃?024年有賣出去一部分,但是現(xiàn)在才收到發(fā)票,之前也沒有暫估,那現(xiàn)在做12月份的先做暫估,暫估就做:借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款-法人  借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 ;收到發(fā)票后做借:應(yīng)付賬款,貸:庫存商品   借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本   借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款   借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
報(bào)銷給個(gè)人是借:其他應(yīng)付款-法人 貸:銀行存款    這樣做可以?

文文老師 解答

2025-01-04 10:51

小規(guī)模價(jià)稅合計(jì)入賬,不涉及進(jìn)項(xiàng) 
后面的分錄處理是可以 的

???????? 追問

2025-01-04 10:59

暫估就做:借:庫存商品 5309.1 貸:其他應(yīng)付款-法人 5309.1 借:主營業(yè)務(wù)成本 5309.1 貸:庫存商品 5309.1 ;
收到發(fā)票后:借:應(yīng)付賬款 5309.1,貸:庫存商品 5309.1  借:庫存商品 5309.1 貸:主營業(yè)務(wù)成本 5309.1 借:庫存商品 5309.1 貸:應(yīng)付賬款 5309.1  借:主營業(yè)務(wù)成本 5309.1 貸:庫存商品 5309.1
報(bào)銷給個(gè)人是借:其他應(yīng)付款-法人  5309.1 貸:銀行存款  5309.1

小規(guī)模收到發(fā)票就這樣做?但是沒有合同和其他收據(jù),就只有供應(yīng)商公司開的發(fā)票,以借款協(xié)議和發(fā)票入賬可以?

文文老師 解答

2025-01-04 11:01

小規(guī)模是這樣做,以借款協(xié)議和發(fā)票入賬可以

???????? 追問

2025-01-04 11:27

摘要分別寫什么比較合適?另外這些貨進(jìn)來是在保稅區(qū)的,也是這樣做庫存商品?

文文老師 解答

2025-01-04 11:34

在保稅區(qū)的,也是這樣做庫存商品

文文老師 解答

2025-01-04 11:35

摘要寫清事由,自己看得懂即可

???????? 追問

2025-01-04 15:56

分別做3張憑證是吧?
暫估做一張:借:庫存商品 5309.1 貸:其他應(yīng)付款-法人 5309.1 借:主營業(yè)務(wù)成本 5309.1 貸:庫存商品 5309.1 ;

收到發(fā)票做:借:應(yīng)付賬款 5309.1,貸:庫存商品 5309.1 借:庫存商品 5309.1 貸:主營業(yè)務(wù)成本 5309.1 借:庫存商品 5309.1 貸:應(yīng)付賬款 5309.1 借:主營業(yè)務(wù)成本 5309.1 貸:庫存商品 5309.1

報(bào)銷給法人做:借:其他應(yīng)付款-法人 5309.1 貸:銀行存款 5309.1

這樣分別做3張憑證就可以了吧?

文文老師 解答

2025-01-04 15:59

是,分別做3張憑證就可以了

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借:原材料/庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款-法人
2025-01-04 10:30:04
你好 材料到貨,供應(yīng)商沒開發(fā)票,是要暫估入帳的 現(xiàn)在收到了供應(yīng)商開的發(fā)票 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022-01-11 15:56:53
給法人股東不能開專票呀,只能開普通發(fā)票,只能給企業(yè)法人一般納稅人開專票
2020-07-17 15:25:57
你好,這種結(jié)構(gòu)還是需要暫估入賬
2024-03-19 10:29:59
可以的,收到賠錢之后接銀行存款,貸庫存商品。
2022-07-04 14:58:10
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