送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-01-02 14:18

借其他應收款-老板 貸固定資產清理  應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
 借固定資產清理  累計折舊 貸固定資產
最后把差額轉到營業外收支

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你好嗯,1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 2.發生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:其他應收款等 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 4.屬于生產經營期間正常報廢清理的處理凈損失 借:營業外支出——處置非流動資產損失 貸:固定資產清理
2025-01-02 14:15:11
借其他應收款-老板 貸固定資產清理? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 ?借固定資產清理? 累計折舊 貸固定資產 最后把差額轉到營業外收支
2025-01-02 14:18:48
你好,房產稅計提的分錄是 借:稅金及附加,貸:應交稅費—房產稅?
2021-10-01 14:48:30
你好; 具體要計提什么費用; 是真實發生的嗎
2022-01-06 18:00:40
你好,跨年了的,借以前年度損益調整貸銀行存款。
2022-01-25 10:31:30
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