有紅沖的發票應該怎么做帳務處理?

2018-07-05 10:15 來源:網友分享
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如果是公司的財務會計人員這個月月底收到一張紅字發票,有紅沖的發票應該怎么做帳務處理?首先我們要來看看這個紅字紅字發票具體是什么業務的發票......

有紅沖的發票應該怎么做帳務處理?

答:借:應收賬款或銀行存款(紅字)

貸:主營業務收入(紅字)

應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(紅字)

先填附表后填主表,附表一里銷售收入以正數發票與負數發票的差額填入就可以了,主表數據和附表一數據相同。

有紅沖的發票應該怎么做帳務處理?

增值稅專用發票沖紅流程購買方已抵扣怎么辦?

已經認證的增值稅專用發票:

1、請購買方在自己的開票系統開出紅字發票申請單。

2、購買方把申請單打印出來,帶到所在稅務機關審核。

3、稅務機關審核通過后會打印出一張紙質通知單給購買方。

4、購買方將通知單給銷售方。

5、銷售方在開票系統中,利用通知單編號開具紅字發票就可以了。

好了,關于“有紅沖的發票應該怎么做帳務處理?”我們還是要根據具體的實際業務發生來做會計處理,以上小編只是提供了一點參考,希望對你們有幫助!

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