增值稅發(fā)票怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

2021-01-28 09:44 來源:網(wǎng)友分享
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增值稅專用發(fā)票是可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的,普票是不可以的,那么增值稅發(fā)票怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?下面是本網(wǎng)站的小編就此問題整理的相關(guān)財(cái)務(wù)資料,以供大家學(xué)習(xí)和參考,希望對你的財(cái)經(jīng)學(xué)習(xí)能夠有所幫助.

增值稅發(fā)票怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

一、在取得增值稅進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票后,應(yīng)在90天內(nèi)認(rèn)證,認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票方可抵扣.報(bào)稅流程,現(xiàn)在一般都是在網(wǎng)上申報(bào).但需要把報(bào)稅資料送到稅務(wù)局:

1、稅務(wù)局一般每月初(1 ~10日)為抄稅期.抄稅很簡單,現(xiàn)在都是稅控機(jī)開票,將金稅卡插到與稅控機(jī)連接的電腦上,打開開票軟件點(diǎn)擊抄稅就可以.

2、 將進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票和銷售發(fā)票清單打印出來.進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票是從認(rèn)證已經(jīng) 通過時打印,銷售發(fā)票清單是從稅控機(jī)中打印.

3、根據(jù)打印清單填寫各種報(bào)表,同時要有申報(bào)月份的財(cái)務(wù)報(bào)表.

二、增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅

企業(yè)銷售貨物和應(yīng)稅勞務(wù),都要按著一定的稅率交納稅款.有17%的,有13%的,有6%的等等,這就是增值稅的銷項(xiàng)稅.

增值稅發(fā)票怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

增值稅專用發(fā)票抵扣是什么意思?

增值稅專用發(fā)票的抵扣是指進(jìn)項(xiàng)稅與銷項(xiàng)稅相抵消

增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅

抵扣的項(xiàng)目允許其抵扣額不是在稅前的利潤中減掉,理解這個問題,得明白什么是增值稅,我國從1994年稅制進(jìn)行改革,實(shí)行增值稅體制.企業(yè)銷售貨物和應(yīng)稅勞務(wù),都要按著一定的稅率交納稅款.有17%的,有13%的,有6%的等等,這就是增值稅的銷項(xiàng)稅.

然而你購進(jìn)貨物時,對方也會給你出具購進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票(但你是必須一般納稅人),這個發(fā)票上所標(biāo)的銷項(xiàng)稅就是你可以抵扣當(dāng)期應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅就等于你當(dāng)期應(yīng)交的增值稅,這就是抵扣,增值稅是價外稅.

增值稅是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值額作為計(jì)稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅.從計(jì)稅原理上說,增值稅是對商品生產(chǎn)、流通、勞務(wù)服務(wù)中多個環(huán)節(jié)的新增價值或商品的附加值征收的一種流轉(zhuǎn)稅.實(shí)行價外稅,也就是由消費(fèi)者負(fù)擔(dān),有增值才征稅沒增值不征稅.

會計(jì)工作需要具備非常強(qiáng)的實(shí)操性,所以會計(jì)新手在實(shí)際做賬過程中難免有所疏忽,看完上文,那么小編關(guān)于問題"增值稅發(fā)票怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅"就介紹到這里.你掌握了嗎?如果想加強(qiáng)會計(jì)實(shí)操技能,可以咨詢我們網(wǎng)站的在線老師聯(lián)系,可以多多跟我們平臺的老會計(jì)交流心得哦

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