送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-12-30 16:04

你好,一次性支付一年借預付賬款 貸銀行
按月攤銷  借管理費用福利費  貸預付賬款

???? ???? ???? 追問

2024-12-30 16:10

不需要計入應付職工薪酬--職工福利這個科目了吧

東老師 解答

2024-12-30 16:11

可以通過應付職工薪酬過度一下也可以

???? ???? ???? 追問

2024-12-30 16:14

是攤銷的時候使用么?借:管理費用 貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬 貸:預付賬款。是這樣做么?也可以不用應付職工薪酬這個科目過度是吧?”

東老師 解答

2024-12-30 16:14

對,沒錯的,做賬是這么做的

東老師 解答

2024-12-30 16:14

你不通過應付職工薪酬也不算錯誤

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您好 請問是需要寫會計分錄么
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同學你好 可以計入管理費用辦公費
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