老師你好,開出的的發(fā)票是6個點現(xiàn)代服務,出現(xiàn)了提醒 問
那個要填寫在主表的第3欄應稅勞務 答
老師,我這個成本費用不用填,就填0可以嗎 問
是的,沒有發(fā)生就是0 答
老師,我們一個小規(guī)模10_12月未計提工資,我用今年補 問
是沒有確認 管理費用-工資,還是沒有通過應付職工薪酬? 答
老師,企業(yè)的業(yè)務招待費用除了扣除限額調增,有對發(fā) 問
沒有的,限額調增即可 答
老師你好,我想問一下根據(jù)新稅法,一般納稅人勞務派 問
是的,那個是可以抵扣進項 答

老師,季末計提所得稅費用借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅,借:本年利潤貸:所得稅費用盈利年末本年利潤結轉到利潤分配-未分配利潤中去,借:本年利潤貸:利潤分配-未分配利潤,對嗎?
答: 是的。你很棒,就是那樣做的
非股份企業(yè)召開董事會決定給股東分紅的時候就需要計提個人所得稅還是等真正分紅的時候在計提發(fā)放,是不是決定分紅的時候 做借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付股利
答: 對了,你這個處理沒問題的,后面分配股利的時候,就是借應付股利,貸銀行存款,同時貸應交稅費個人。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們的資產(chǎn)里面只有從法院購買的房產(chǎn)和土地使用權,但是往來賬顯示資產(chǎn)總額沒有負債總額大,而且利潤分配-未分配利潤也是負數(shù),這個其實我們沒有經(jīng)營沒有收入,這個負數(shù)是計提的折舊和攤銷。請問這樣的話需要交個人所得稅嗎?資產(chǎn)總額是2000多萬呢
答: 你好;? 你是什么類型的公司; 你說的 所得稅; 是轉讓股權還是 你們獨資企業(yè)的所得稅 ?才好判斷的?









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九月的尾巴 追問
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家權老師 解答
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