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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務師

2024-11-14 10:10

購入再銷售就可以抵扣。直接消費的不能抵扣

李敏 追問

2024-11-14 10:13

有具體的法規(guī)解釋嗎?稅局給的回復說是餐飲轉(zhuǎn)售取得進項不能抵扣

家權(quán)老師 解答

2024-11-14 10:16

有那么一說:就是餐飲服務的專票不能抵扣,要開其他發(fā)票,比如,銷售快餐,按13%,不是開餐飲服務

李敏 追問

2024-11-14 10:19

那開票大類應該開什么嗎?

家權(quán)老師 解答

2024-11-14 10:29

那個是開食品大類,按13%

李敏 追問

2024-11-14 10:37

額,大類可以開企業(yè)管理服務相關的嗎?

家權(quán)老師 解答

2024-11-14 10:38

那個不是企業(yè)管理,你們是買熟食品

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你好,紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出 借:管理費用等? 負數(shù) 貸:應付賬款? 負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 在增值稅申報表的表二填寫進項稅轉(zhuǎn)出
2024-04-11 15:30:29
你好,沒有認證的進項稅票,做賬應當通過待認證進項稅額核算,而不能直接計入進項稅額核算的
2020-05-09 10:25:58
你好,你要推算的話,還要有一個想要交的稅費率才可以。就是說,你想要交。比如1萬塊錢的稅,然后你的進項有2萬多,加起來就開銷項3萬多。
2023-04-07 08:27:44
是的,就是轉(zhuǎn)入應交稅費-增值稅-進項稅
2023-07-02 17:03:14
你好,不用的,做到應交稅費,待認證里面。
2022-03-28 17:36:56
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