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送心意

堂堂老師

職稱中級會計師

2024-11-04 14:15

你好!出國的餐費如果已經(jīng)有了出差補助,通常補助已包含日常開銷。但如果領(lǐng)導的餐費超出了補助標準,超出部分可以作為差旅費用報銷。在賬務處理上,可以將這部分費用記入“差旅費”科目,具體還需根據(jù)公司的財務政策來確定。

丫頭 追問

2024-11-04 14:22

在有出差補助的前提下,再報銷餐費入差旅費,會不會有風險

丫頭 追問

2024-11-04 14:23

以前報銷 時,都是報了出差補助,就不拿餐費來報銷

堂堂老師 解答

2024-11-04 14:25

確實,通常出差補助是用來覆蓋所有出差期間的小額開銷,包括餐費。如果已經(jīng)領(lǐng)取了出差補助,再單獨報銷餐費,可能會引起財務審計時的疑問,因為這樣做可能會被視為重復報銷。最好的做法是根據(jù)公司的財務政策和規(guī)定來操作,確保每筆費用的報銷都有明確的依據(jù),避免財務風險。

堂堂老師 解答

2024-11-04 14:27

確實,通常出差補助是用來覆蓋所有出差期間的小額開銷,包括餐費。如果已經(jīng)領(lǐng)取了出差補助,再單獨報銷餐費,可能會引起財務審計時的疑問,因為這樣做可能會被視為重復報銷。最好的做法是根據(jù)公司的財務政策和規(guī)定來操作,確保每筆費用的報銷都有明確的依據(jù),避免財務風險。

丫頭 追問

2024-11-04 14:30

如果說不給報,也是不行的,報了入到哪合適些

堂堂老師 解答

2024-11-04 14:33

如果必須報銷這部分餐費,可以考慮將其分開處理。例如,如果這些費用是因為某些特殊的工作餐會或宴請客戶產(chǎn)生的,可以將其歸類為“業(yè)務招待費”。如果只是普通的餐費超支,可以按實際情況,將超出部分報銷到“差旅費”科目中。這樣做可以幫助明確費用的性質(zhì),也便于財務的準確記錄和審計。

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同學,你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
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這個發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
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你好,請問服務費返點的發(fā)票是開給誰?保險公司還是銀行?還是不需要開票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發(fā)放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發(fā)放金額小于暫估金額,需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整2024年的利潤,因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調(diào)整分錄為:借:應付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整;同時借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實際發(fā)放金額大于暫估金額,需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應付職工薪酬;同時借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發(fā)放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計提的應付職工薪酬,直接調(diào)整2025年當期的成本費用,借:應付職工薪酬,貸:管理費用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實際發(fā)放金額大于暫估金額,在2025年補記成本費用,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
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2024-12-12 14:13:38
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