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香香
于2024-10-21 16:18 發布 ??296次瀏覽
小智老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2024-10-21 16:20
在會計憑證中,將制造費用下的折舊和房租調整至管理費用,需做一筆相反分錄沖回原賬目,再按正確科目入賬。例如,借:管理費用,貸:累計折舊(或銀行存款等),然后正常登記管理費用。記得附上情況說明以便日后查賬。
香香 追問
2024-10-21 16:23
老師您好,我是相反分錄沖銷,還是在原來的數據沖紅,但是我要做借:管理費用,貸:累計折舊房租的話借管理-房租, 那我貸方是什么呢?這樣寫感覺不對呢?那我管理折舊不就多了嗎?制造費用沒有沖掉,我是按結轉分錄沖還是計提分錄沖。
小智老師 解答
2024-10-21 16:27
您需要先沖回原來的分錄,即借:制造費用,貸:累計折舊/房租。然后再做正確的分錄,借:管理費用,貸:累計折舊/房租。這樣既沖回了錯誤分錄,也正確記錄了管理費用。這樣處理后,制造費用會減少,管理費用增加。
2024-10-21 16:29
老師那之前結轉的制造費用不用管是嗎?老師我是原路這樣沖嗎?比如借:制造費用-5000,貸:累計折舊-5000是這樣嗎還是相反分錄?
2024-10-21 16:31
您需要做相反分錄來沖回原先錯誤的分錄。例如,如果之前錯誤地借記管理費用,貸記制造費用,則應借:制造費用,貸:管理費用,金額為5000元。之后,再正確記錄借:管理費用,貸:累計折舊/房租,同樣為5000元。這樣處理后,制造費用會被沖減,而管理費用被正確增加。
2024-10-21 16:34
老師我是把制造費用的折舊、租賃轉到管理費用。
2024-10-21 16:36
您需要先沖回原分錄,借:制造費用,貸:累計折舊/房租。然后正確記錄,借:管理費用,貸:累計折舊/房租。這樣制造費用減少,管理費用增加。
2024-10-21 16:45
老師我有點暈了,比如我當初是這樣做的,借制造費用-折舊500貸累計折舊500,借制造費用-房租500貸預付賬款500,那我要調整管理怎么調?麻煩老師幫我寫一下。
2024-10-21 16:48
好的,您首先沖回原來的分錄:借:制造費用-折舊 500 貸:累計折舊 500 借:制造費用-房租 500 貸:預付賬款 500 然后,正確記錄到管理費用:借:管理費用-折舊 500 貸:累計折舊 500 借:管理費用-房租 500 貸:預付賬款 500 這樣處理后,制造費用減少,管理費用增加。
2024-10-22 10:10
老師我還沒明白那你第一和第二個分錄是負數嗎?我當初做的時候是借:制造費用-折舊 500 貸:累計折舊 500 借:制造費用-房租 500 貸:預付賬款 500 。
2024-10-22 10:14
明白了,您最初的分錄是對的。要調整時,先沖回原分錄:借:累計折舊 500 貸:制造費用-折舊 500 借:預付賬款 500 貸:制造費用-房租 500 然后再正確記錄:借:管理費用-折舊 500 貸:累計折舊 500 借:管理費用-房租 500 貸:預付賬款 500 這樣調整后,制造費用減少,管理費用增加。
2024-10-22 10:19
老師當初做的時候是借:制造費用-折舊 500 貸:累計折舊 500 借:制造費用-房租 500 貸:預付賬款 500 當初每個月月底結轉到生產成本借生產成本1000貸制造費用-折舊 500制造費用-房租 500是這樣的。
2024-10-22 10:20
明白了,您需要先沖回之前的錯誤分錄:借:累計折舊 500 貸:制造費用-折舊 500 借:預付賬款 500 貸:制造費用-房租 500 然后再做正確的分錄:借:管理費用-折舊 500 貸:累計折舊 500 借:管理費用-房租 500 貸:預付賬款 500 這樣處理后,制造費用減少,管理費用增加,之前的生產成本也會相應調整。
2024-10-22 10:25
老師,老師按您這樣調整,貸方就增加了。那之前的生產成本的分錄怎么調整呢?老師會計上可以又制造費用轉到管理費用嗎?
2024-10-22 10:29
可以的,在會計上可以從制造費用轉到管理費用。按照之前的做法,您已經將制造費用結轉到了生產成本。現在需要調整的話,可以這樣做:1. 沖回原分錄: 借:累計折舊 500 貸:制造費用-折舊 500 借:預付賬款 500 貸:制造費用-房租 500 2. 正確記錄到管理費用: 借:管理費用-折舊 500 貸:累計折舊 500 借:管理費用-房租 500 貸:預付賬款 500 3. 對于已結轉到生產成本的部分,需要沖回并重新分配: 借:生產成本 1000 貸:制造費用-折舊 500 制造費用-房租 500 這樣處理后,制造費用減少,管理費用增加,生產成本也會相應調整。
2024-10-22 10:34
3. 對于已結轉到生產成本的部分,需要沖回并重新分配: 借:生產成本 1000 貸:制造費用-折舊 500 制造費用-房租 500 老師這個分錄是我當初做的啊,要沖回是相反嗎?那這樣制造費用不就又不對了嗎?您都把我說蒙了。
2024-10-22 10:37
抱歉,該問題暫時不太清楚,可以重新提問。請您再次描述具體需要調整的情況,我會盡力幫您解決。
2024-10-22 10:39
老師我沒有新提出問題啊就是第三步是不是做個相反分錄就可以了
2024-10-22 10:42
是的,第三步需要做一個相反分錄來沖回原來的結轉分錄:借:制造費用-折舊 500 制造費用-房租 500 貸:生產成本 1000 這樣沖回后,再按正確科目記錄:借:管理費用-折舊 500 管理費用-房租 500 貸:累計折舊 500 預付賬款 500 這樣處理后,制造費用和生產成本都會調整正確。
2024-10-22 10:49
好的謝謝老師耐心指導。老師可以一步到位這樣嗎?借管理費用貸生產成本呢?
2024-10-22 10:52
不可以直接借管理費用貸生產成本,因為這不符合會計分錄的邏輯。正確的做法是先沖回原來的結轉分錄,再做正確的分錄。具體步驟如下:1. 沖回原來的結轉分錄: 借:生產成本 1000 貸:制造費用-折舊 500 制造費用-房租 500 2. 正確記錄到管理費用: 借:管理費用-折舊 500 管理費用-房租 500 貸:累計折舊 500 預付賬款 500 這樣處理后,所有科目都會調整正確。
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你好,我們公司屬于制造業,請問下倉庫管理員的工資計入制造費用還是管理費用
答: 倉庫管理員的工資計入制造費用
老師,年底計提車間管理人員的年終獎金,科目用管理費用,還是制造費用啊?整個分錄是怎么樣的?
答: 你好,同學,計入制造費用,借:制造費用 貸:應付職工薪酬。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
制造業:法人是公司的總經理,也是生產部的總經理,公司的董事長是另一個股東,想問下,法人的工資可以計入制造費用嗎,還是必須管理費用?
答: 你好,管理費用里面的。
為什么不是制造費用而是管理費用?
討論
老師,因為疫情原因今年的1月份末生產,1月份產生的制造費用要轉入管理費用核算吧?
我們公司剛剛投產,10月份投產的只有模組二部,也就是成本中心只有模組二部,但是10月份的制造費用有 模組一部的,模組一部的制造費用由于沒有生產,所以模組一部的制費正確的處理方法是什么呢?我想到兩個方法,第一把模組一部的制造費用改成模組二部的,第二把模組一部的制造費用入到管理費用里,請問老師,正確的處理方法是什么呢?
請問車間人員領用拖把還有記號筆這些,是計入管理費用還是制造費用
請問老師,企業租廠房的費用是計入制造費用還是管理費用?還是說本身應該平攤一點在制造費用里面,根據什么原則分攤呢?
小智老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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香香 追問
2024-10-21 16:23
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2024-10-21 16:27
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2024-10-21 16:29
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2024-10-21 16:48
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2024-10-22 10:10
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2024-10-22 10:14
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2024-10-22 10:20
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2024-10-22 10:25
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2024-10-22 10:29
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2024-10-22 10:42
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2024-10-22 10:49
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2024-10-22 10:52