送心意

小智老師

職稱初級會計師,中級會計師

2024-10-21 16:20

在會計憑證中,將制造費用下的折舊和房租調整至管理費用,需做一筆相反分錄沖回原賬目,再按正確科目入賬。例如,借:管理費用,貸:累計折舊(或銀行存款等),然后正常登記管理費用。記得附上情況說明以便日后查賬。

香香 追問

2024-10-21 16:23

老師您好,我是相反分錄沖銷,還是在原來的數據沖紅,但是我要做借:管理費用,貸:累計折舊房租的話借管理-房租, 那我貸方是什么呢?這樣寫感覺不對呢?那我管理折舊不就多了嗎?制造費用沒有沖掉,我是按結轉分錄沖還是計提分錄沖。

小智老師 解答

2024-10-21 16:27

您需要先沖回原來的分錄,即借:制造費用,貸:累計折舊/房租。然后再做正確的分錄,借:管理費用,貸:累計折舊/房租。這樣既沖回了錯誤分錄,也正確記錄了管理費用。這樣處理后,制造費用會減少,管理費用增加。

香香 追問

2024-10-21 16:29

老師那之前結轉的制造費用不用管是嗎?老師我是原路這樣沖嗎?比如借:制造費用-5000,貸:累計折舊-5000是這樣嗎還是相反分錄?

小智老師 解答

2024-10-21 16:31

您需要做相反分錄來沖回原先錯誤的分錄。例如,如果之前錯誤地借記管理費用,貸記制造費用,則應借:制造費用,貸:管理費用,金額為5000元。之后,再正確記錄借:管理費用,貸:累計折舊/房租,同樣為5000元。這樣處理后,制造費用會被沖減,而管理費用被正確增加。

香香 追問

2024-10-21 16:34

老師我是把制造費用的折舊、租賃轉到管理費用。

小智老師 解答

2024-10-21 16:36

您需要先沖回原分錄,借:制造費用,貸:累計折舊/房租。然后正確記錄,借:管理費用,貸:累計折舊/房租。這樣制造費用減少,管理費用增加。

香香 追問

2024-10-21 16:45

老師我有點暈了,比如我當初是這樣做的,借制造費用-折舊500貸累計折舊500,借制造費用-房租500貸預付賬款500,那我要調整管理怎么調?麻煩老師幫我寫一下。

小智老師 解答

2024-10-21 16:48

好的,您首先沖回原來的分錄:

借:制造費用-折舊 500  
貸:累計折舊 500  

借:制造費用-房租 500  
貸:預付賬款 500  

然后,正確記錄到管理費用:

借:管理費用-折舊 500  
貸:累計折舊 500  

借:管理費用-房租 500  
貸:預付賬款 500  

這樣處理后,制造費用減少,管理費用增加。

香香 追問

2024-10-22 10:10

老師我還沒明白那你第一和第二個分錄是負數嗎?我當初做的時候是借:制造費用-折舊 500  貸:累計折舊 500  
借:制造費用-房租 500  貸:預付賬款 500  。

小智老師 解答

2024-10-22 10:14

明白了,您最初的分錄是對的。要調整時,先沖回原分錄:

借:累計折舊 500  
貸:制造費用-折舊 500  

借:預付賬款 500  
貸:制造費用-房租 500  

然后再正確記錄:

借:管理費用-折舊 500  
貸:累計折舊 500  

借:管理費用-房租 500  
貸:預付賬款 500  

這樣調整后,制造費用減少,管理費用增加。

香香 追問

2024-10-22 10:19

老師當初做的時候是借:制造費用-折舊 500  貸:累計折舊 500  借:制造費用-房租 500  貸:預付賬款 500 當初每個月月底結轉到生產成本借生產成本1000貸制造費用-折舊 500制造費用-房租 500是這樣的。

小智老師 解答

2024-10-22 10:20

明白了,您需要先沖回之前的錯誤分錄:

借:累計折舊 500  
貸:制造費用-折舊 500  

借:預付賬款 500  
貸:制造費用-房租 500  

然后再做正確的分錄:

借:管理費用-折舊 500  
貸:累計折舊 500  

借:管理費用-房租 500  
貸:預付賬款 500  

這樣處理后,制造費用減少,管理費用增加,之前的生產成本也會相應調整。

香香 追問

2024-10-22 10:25

老師,老師按您這樣調整,貸方就增加了。那之前的生產成本的分錄怎么調整呢?老師會計上可以又制造費用轉到管理費用嗎?

小智老師 解答

2024-10-22 10:29

可以的,在會計上可以從制造費用轉到管理費用。按照之前的做法,您已經將制造費用結轉到了生產成本。現在需要調整的話,可以這樣做:

1. 沖回原分錄:
   借:累計折舊 500  
   貸:制造費用-折舊 500  

   借:預付賬款 500  
   貸:制造費用-房租 500  

2. 正確記錄到管理費用:
   借:管理費用-折舊 500  
   貸:累計折舊 500  

   借:管理費用-房租 500  
   貸:預付賬款 500  

3. 對于已結轉到生產成本的部分,需要沖回并重新分配:
   借:生產成本 1000  
   貸:制造費用-折舊 500  
   制造費用-房租 500  

這樣處理后,制造費用減少,管理費用增加,生產成本也會相應調整。

香香 追問

2024-10-22 10:34

3. 對于已結轉到生產成本的部分,需要沖回并重新分配:
   借:生產成本 1000  
   貸:制造費用-折舊 500  
   制造費用-房租 500  
老師這個分錄是我當初做的啊,要沖回是相反嗎?那這樣制造費用不就又不對了嗎?您都把我說蒙了。

小智老師 解答

2024-10-22 10:37

抱歉,該問題暫時不太清楚,可以重新提問。請您再次描述具體需要調整的情況,我會盡力幫您解決。

香香 追問

2024-10-22 10:39

老師我沒有新提出問題啊就是第三步是不是做個相反分錄就可以了

小智老師 解答

2024-10-22 10:42

是的,第三步需要做一個相反分錄來沖回原來的結轉分錄:

借:制造費用-折舊 500  
制造費用-房租 500  
貸:生產成本 1000  

這樣沖回后,再按正確科目記錄:

借:管理費用-折舊 500  
管理費用-房租 500  
貸:累計折舊 500  
預付賬款 500  

這樣處理后,制造費用和生產成本都會調整正確。

香香 追問

2024-10-22 10:49

好的謝謝老師耐心指導。老師可以一步到位這樣嗎?借管理費用貸生產成本呢?

小智老師 解答

2024-10-22 10:52

不可以直接借管理費用貸生產成本,因為這不符合會計分錄的邏輯。正確的做法是先沖回原來的結轉分錄,再做正確的分錄。

具體步驟如下:

1. 沖回原來的結轉分錄:
   借:生產成本 1000  
   貸:制造費用-折舊 500  
   制造費用-房租 500  

2. 正確記錄到管理費用:
   借:管理費用-折舊 500  
   管理費用-房租 500  
   貸:累計折舊 500  
   預付賬款 500  

這樣處理后,所有科目都會調整正確。

上傳圖片 ?
相關問題討論
倉庫管理員的工資計入制造費用
2020-06-12 15:08:14
你好,同學,計入制造費用,借:制造費用 貸:應付職工薪酬。
2025-01-20 10:56:47
同學你好,計入管理費用
2024-12-12 16:54:08
你好,管理費用里面的。
2023-10-19 09:22:30
你好,這個先計入管理費用
2023-07-26 09:45:43
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...