你好,2025工資薪金按計(jì)提數(shù)申報(bào)的多計(jì)提了5000,該 問(wèn)
那么直接做分錄紅沖 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 答
居民個(gè)人的四項(xiàng)所得,工資薪金,勞務(wù)報(bào)酬,特許權(quán)使用 問(wèn)
居民個(gè)人:四項(xiàng)合并計(jì)稅 非居民個(gè)人:四項(xiàng)分別計(jì)稅 答
老師,鋼材購(gòu)銷(xiāo),簽的合同和實(shí)際采購(gòu)的型不一致,這樣 問(wèn)
這個(gè)你們雙方自行協(xié)商,不一致經(jīng)營(yíng)追究對(duì)方違約責(zé)任 答
老師您好,同一母公司下的子公司和分公司,子公司和 問(wèn)
同學(xué),你好 是可以的 答
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下,我們公司要求養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)保,失業(yè)保 問(wèn)
就是計(jì)入管理費(fèi)用-社保費(fèi)-養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)保,失業(yè)保險(xiǎn),工傷保險(xiǎn)明細(xì)核算 答

老師,就是像:借:應(yīng)收賬款-A單位貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)賬稅額借:應(yīng)收賬款-B單位貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)賬稅額我可以寫(xiě)成:借:應(yīng)收賬款-A單位 應(yīng)收賬款-B單位貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-AB 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)賬稅額-AB
答: 可以的,可以這樣賬務(wù)處理的
應(yīng)收賬款- -283800 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -2809.9 應(yīng)收賬款- 283800 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8429.7應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 5619.8 營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒(méi)問(wèn)題的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,小規(guī)模納稅人收入的發(fā)票如何做賬,借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅, 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
答: 你好?借:應(yīng)收賬款,貸:收入,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_










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