老師代賬的一個(gè)單位開了一張免稅發(fā)票,應(yīng)該是開錯(cuò) 問
您好,您把這張發(fā)票拍我看下 答
老師,公司為小規(guī)模,收到了2025年個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款200 問
退付手續(xù)費(fèi)核對(duì) 借:銀行存款 貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (稅率:小規(guī)模是1%,一般納稅人6%) 營(yíng)業(yè)外收入=收款金額÷(1?稅率) 答
老師,下午好,請(qǐng)問銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)有80多去年沒開票 問
你好,金額不大,直接買納稅調(diào)增就可以啦 答
公司送化妝品給客戶,記業(yè)務(wù)招待費(fèi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎? 問
同學(xué),你好 是可以的 答
老師25年度所得稅和26年第一季度都報(bào)稅了,為什么 問
先做25年的匯算清繳,看彌補(bǔ)虧損表是否是虧損? 答

老師 主附稅合并申報(bào)是不是 申報(bào)了增值稅 附加稅 就不需要申報(bào)這個(gè)表 或者 申報(bào)了這個(gè)就不申報(bào)增值稅 附加稅
答: 你好,附加稅有單獨(dú)的申報(bào)表,你需要打開的,你是小規(guī)模的話,應(yīng)該有一個(gè)附列資料二,這里面就是城建稅的。
老師您好,個(gè)體工商戶季度申報(bào)時(shí),增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表已自動(dòng)采集數(shù)字金額都對(duì)的上,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)、增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(二)和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是否可以直接點(diǎn)擊保存申報(bào)就可以了?
答: 同學(xué)你好 只要正確就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,報(bào)稅時(shí)稅控盤服務(wù)費(fèi)在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)填寫了,為什么增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)中不顯示是什么原因?
答: 你好,他就是不在附表二里面的,他填寫附表四減免明細(xì)表,還有主表23欄







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