送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-10-09 10:44

借:應交稅費——進項稅額 貸:待認證進項

00 追問

2024-10-09 10:47

月末再如何把進項稅結平呢?進項稅額再與哪個科目對沖?

文文老師 解答

2024-10-09 10:52

借:應交稅費-應交增值稅-銷項 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費- 未交增值稅

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相關問題討論
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
你好,你們單位是服務到其納稅人嗎?如果不是的話,第一個借應交稅費,應交增值稅進項 貸應交稅費待認證 只要你認證了,就得做這一個,不管你抵扣不抵扣。
2023-02-20 11:57:31
同學你好 是進項就記在借方的
2022-02-26 00:49:18
應交稅金=銷項-進項
2022-03-16 19:09:02
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