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送心意

家權(quán)老師

職稱(chēng)稅務(wù)師

2024-09-19 09:10

就是你填憑證當(dāng)天的日期

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2024-09-19 09:16

老師,我之前記賬憑證上的日期都是這么填的,您幫我指點(diǎn)一下對(duì)不對(duì),現(xiàn)金和銀行收支都是按原始憑證日期來(lái)填制的,比如說(shuō)現(xiàn)金按收據(jù)的日期,銀行存款按銀行回單的日期,其他的費(fèi)用、銷(xiāo)售、采購(gòu)、計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)等一律填在每個(gè)月的最后一日。這樣行嗎

家權(quán)老師 解答

2024-09-19 09:18

記賬憑證上的日期就是做憑證的日期,原始憑證的日期就是業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)天的日期

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2024-09-19 09:20

老師,我這們不對(duì)是嗎?

家權(quán)老師 解答

2024-09-19 09:22

按我說(shuō)的原則處理就行,記賬憑證和原始憑證不可能做到日期一致。

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2024-09-19 09:23

老師,我們公司小,憑證都是次月做上月的,如果記賬憑證按做憑證的日期,那不就是填寫(xiě)次月的日期了,這樣也不行呀

家權(quán)老師 解答

2024-09-19 09:24

跨月做賬,按原始憑證的發(fā)生先后順序做賬就行,日期就是原始憑證的日期

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2024-09-19 09:28

老師,那這就是這么處理的可以嗎?現(xiàn)金和銀行收支都是按原始憑證日期來(lái)填制的,比如說(shuō)現(xiàn)金按收據(jù)的日期,銀行存款按銀行回單的日期,其他的費(fèi)用、銷(xiāo)售、采購(gòu)、計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)等一律填在每個(gè)月的最后一日

家權(quán)老師 解答

2024-09-19 09:29

可以的。把賬做出來(lái)就行了哈。

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2024-09-19 09:34

明白了,謝謝老師!

家權(quán)老師 解答

2024-09-19 09:34

不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà),麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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同學(xué)你好 財(cái)務(wù)軟件里面嗎
2023-09-04 13:45:15
你好,答復(fù)如下。 (1)審核無(wú)誤。即在對(duì)原始憑證審核無(wú)誤的基礎(chǔ)上填制記賬憑證。這是內(nèi)部控制制度的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。 (2)內(nèi)容完整。即記賬憑證應(yīng)該包括的內(nèi)容都要具備。應(yīng)該注意的是:記賬憑證的日期,一般為編制記賬憑證當(dāng)天的日期,按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則計(jì)算收益、分配費(fèi)用、結(jié)轉(zhuǎn)成本利潤(rùn)等調(diào)整分錄和結(jié)賬分錄的記賬憑證,雖然需要到下個(gè)月才能編制,仍應(yīng)填寫(xiě)當(dāng)月月末的日期,以便在當(dāng)月的賬內(nèi)進(jìn)行登記。 (3)分類(lèi)正確。即根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容,正確區(qū)別不同類(lèi)型的原始憑證,正確應(yīng)用會(huì)計(jì)科目。在此基礎(chǔ)上,記賬憑證可以根據(jù)每一張?jiān)紤{證填制,或者根據(jù)若干張同類(lèi)原始憑證匯總編制,也可以根據(jù)原始憑證匯總表填制,但不能將不同內(nèi)容和類(lèi)別的原始憑證匯總填制在一張記賬憑證上。 (4)連續(xù)編號(hào)。即記賬憑證應(yīng)連續(xù)編號(hào)。這有利于分清會(huì)計(jì)事項(xiàng)處理的先后,便于記賬憑證與會(huì)計(jì)賬簿之間的核對(duì),確保記賬憑證的完整。 記賬憑證的填制除要做到審核無(wú)誤、內(nèi)容完整、分類(lèi)正確、連續(xù)編號(hào)之外,還必須符合下列要求: 除結(jié)賬和更正錯(cuò)賬可以不附原始憑證外,其他記賬憑證必須附原始憑證。 記賬憑證可以根據(jù)每一張?jiān)紤{證填制,或根據(jù)若干張同類(lèi)原始憑證匯總填制,也可根據(jù)原始憑證匯總表填制;但不得將不同內(nèi)容和類(lèi)別的原始憑證匯總填制在一張記賬憑證上。 填制記賬憑證時(shí)若發(fā)生錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)重新填制。 記賬憑證填制完成后如有空行,應(yīng)當(dāng)自金額欄最后一筆金額數(shù)字下的空行處劃線(xiàn)注銷(xiāo)。
2022-04-14 20:04:59
你好 3. 借管理費(fèi)用3600 庫(kù)存現(xiàn)金400 貸其他應(yīng)收款4000 4. 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款99600 5.借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400*35=14000 應(yīng)交稅費(fèi)-增(銷(xiāo))14000*0.13=1820 6.借銷(xiāo)售費(fèi)用2000 應(yīng)交稅費(fèi)-增(進(jìn))260 貸銀行存款2260 7借管理費(fèi)用1000 應(yīng)交稅費(fèi)-增(進(jìn))130 貸銀行存款1130 8.借應(yīng)付利息 貸銀行存款800
2022-04-13 17:35:38
我之前公司有貼科目余額表,銀行對(duì)賬單,銀行流水,
2020-03-12 14:20:11
你好同學(xué),只有一張是不需要寫(xiě)分號(hào)的
2019-10-30 09:56:32
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