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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2024-09-02 14:09

1. 服務(wù)費金額:
- 服務(wù)費應(yīng)按照約定的 3000 元開具發(fā)票。因為雙方約定的服務(wù)費就是 3000 元,客戶多付的款項是用于支付路費等,并非增加了服務(wù)費金額。
2. 火車票的入賬問題:
- 火車票應(yīng)作為你方的入賬憑證,用于記錄差旅費等相關(guān)支出。因為是你方出差產(chǎn)生的費用,且客戶支付的款項中包含了路費,這部分路費支出應(yīng)由你方進行核算并以火車票等作為憑證入賬。客戶不應(yīng)以火車票入賬,客戶只應(yīng)將支付的費用與收到的服務(wù)費發(fā)票等進行賬務(wù)處理。

雪云微 追問

2024-09-02 14:31

那我司開服務(wù)費發(fā)票是開3000?還是開4310?

暖暖老師 解答

2024-09-02 14:32

服務(wù)費應(yīng)按照約定的 3000 元開具發(fā)票。因為雙方約定的服務(wù)費就是 3000 元

雪云微 追問

2024-09-02 15:37

那客戶轉(zhuǎn)賬過來的1400,咋入賬?

暖暖老師 解答

2024-09-02 15:38

沖減我們發(fā)生的差旅費

雪云微 追問

2024-09-02 15:54

麻煩老師寫一下4400和1310的分錄

暖暖老師 解答

2024-09-02 15:56

借銀行存款4310
貸主營業(yè)務(wù)收入3000
其他應(yīng)付款1310
然后報銷路費借其他應(yīng)付款
貸銀行存款

雪云微 追問

2024-09-02 19:22

那客戶給我司付了4310,我們只給客戶3000的發(fā)票,客戶怎么做賬?

暖暖老師 解答

2024-09-02 19:45

客戶需要車票,因為車票我們是墊付

雪云微 追問

2024-09-03 03:24

那我司的差旅費不是也需要票嗎?車票到底誰入賬?

暖暖老師 解答

2024-09-03 06:21

車票是對方承擔(dān),這個車票最后還是給客戶呀

雪云微 追問

2024-09-03 09:04

那票給客戶了,我們報銷1310什么附件?

暖暖老師 解答

2024-09-03 09:05

你們憑車票報銷的這個

雪云微 追問

2024-09-03 09:06

車票不是給客戶了嗎?我們沒發(fā)票了啊

暖暖老師 解答

2024-09-03 09:07

你們錢是代付,購買車票的付款截圖就可以,車票對紡報銷用

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相關(guān)問題討論
你好。可以作為福利費入您好,可以作為福利費入賬。
2022-08-02 11:37:11
需要簽訂私車公用協(xié)議,開具車輛租賃發(fā)票后,才可以入加油費等費用并稅前扣除
2024-11-26 11:36:57
需要簽訂私車公用協(xié)議,開具車輛租賃發(fā)票后,才可以入加油費等費用并稅前扣除
2023-03-31 14:06:56
私車公用,簽訂租車協(xié)議,油費,過路費才能報賬
2022-02-10 09:18:41
你好;出差發(fā)生的做 借管理費用- 通行費 貸銀行存款
2022-01-06 12:36:24
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