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送心意

劉艷紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-08-20 11:18

您好, 通過(guò)營(yíng)外收支來(lái)調(diào)平就可以

晴天 追問(wèn)

2024-08-20 11:22

分錄怎么寫(xiě)呢?

劉艷紅老師 解答

2024-08-20 11:23

你是計(jì)提少還是多交了

晴天 追問(wèn)

2024-08-20 11:45

計(jì)提的少些,繳納時(shí)多出1分

劉艷紅老師 解答

2024-08-20 11:47

借:營(yíng)業(yè)外支出 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)

晴天 追問(wèn)

2024-08-20 14:10

怎么我在其他地方看到的是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.01     貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.01 呢

劉艷紅老師 解答

2024-08-20 14:35

為什么借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,那不是成負(fù)數(shù)了

晴天 追問(wèn)

2024-08-20 14:39

說(shuō)是增值稅在賬本里少了1分繳納的時(shí)候多了1分,那就是營(yíng)業(yè)收入多了一分,所以這樣反沖

劉艷紅老師 解答

2024-08-20 14:40

如果你們營(yíng)業(yè)收入有金額是可以,如果沒(méi)有就不能了,

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價(jià)外稅,本來(lái)就不會(huì)影響利潤(rùn)表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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