送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-06-26 17:20

借:銀行存款
財務費用-手續費
貸:其他貨幣資金

時空異客 追問

2024-06-26 17:21

那我不是還得做一筆,在京東收到錢的時候的分錄,不然其他貨幣資金余額都成為負數了?

家權老師 解答

2024-06-26 17:23

是的,那個需要做的哈

時空異客 追問

2024-06-26 17:24

老師,分錄哪里,為什么要計入財務費用呢,收到錢不是直接借銀行嗎

家權老師 解答

2024-06-26 17:27

借:其他貨幣資金
貸;主營業務收入

時空異客 追問

2024-06-26 17:29

老師,像其他平臺,有一部分提現到對公賬戶,有一部分提現到對私賬戶,請問,這種操作是不是不合理,是不是應該對公平臺賬戶對于對公基本戶,這樣往來才是合理的是吧

家權老師 解答

2024-06-26 17:33

提現都要收手續費的,那個計入財務費用。都得匯入對公賬戶,不然就有風險

時空異客 追問

2024-06-26 17:35

哦,我又問了一下出納,他們是對公提現,那平臺流水那么多,做賬豈不是很麻煩,工作量很大,我能不能把一個月的收入匯總成一筆分錄,就不做誰打款到平臺的明顯分錄了,這樣可以嗎

家權老師 解答

2024-06-26 17:38

那個是自己每日編銷售日報表,收入的現金或者收款記錄跟銷售收入一致

時空異客 追問

2024-06-26 17:51

老師,比如我5月,抖音平臺銷售了500單,收到款項1000元,我能把這500單直接做分錄,做成,
抖音收款:
借,其他貨幣資金1000
貸,應收賬款-抖音平臺
抖音提現:
借,銀行
貸,其他貨幣資金

抖音收入確認--無票收入
借:應收賬款-抖音平臺
貸,主營業務收入

可以這樣一筆操作嗎

家權老師 解答

2024-06-26 17:52

是的,就是那樣操作就行

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相關問題討論
同學,你好 一般是貨物到了,發票未到
2022-04-18 10:33:19
這個發票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好,請問服務費返點的發票是開給誰?保險公司還是銀行?還是不需要開票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調整2024年利潤。 匯算清繳前發放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調整”科目來調整2024年的利潤,因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調整分錄為:借:應付職工薪酬,貸:以前年度損益調整;同時借:以前年度損益調整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調整”科目,借:以前年度損益調整,貸:應付職工薪酬;同時借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計提的應付職工薪酬,直接調整2025年當期的成本費用,借:應付職工薪酬,貸:管理費用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,在2025年補記成本費用,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
同學您好,暫估入賬的應收,需要按月末調整匯兌損益。
2024-12-12 14:13:38
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