老師,請(qǐng)問下,小規(guī)模,當(dāng)月銷售額沒有到10萬,也沒開票,直接做無票收入,那么換算不喊增值稅的時(shí)候,是按照3%算,還是1%算,比如:90000/(1+1%)=89108.91,還是90000/(1+3%)=87378.64 呢?

帶眼鏡的波斯貓.
于2024-06-26 11:57 發(fā)布 ??463次瀏覽
- 送心意
小愛老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2024-06-26 11:59
您好,銷售額沒有到10萬的只針對(duì)開出的普票,專票和未開票收入都要按1%繳納增值稅
相關(guān)問題討論
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好
銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好
價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價(jià)外稅,本來就不會(huì)影響利潤(rùn)表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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2024-06-26 17:13
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2024-06-26 17:42