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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-06-14 11:02

您好
公司為小規(guī)模,收到的公司**測(cè)試費(fèi)0.03元計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就好了哈

vicky 追問(wèn)

2024-06-14 11:04

老板為了想知道手續(xù)費(fèi)收多少,掃公司**收款碼,入賬1790.28元,這個(gè)怎么入賬

vicky 追問(wèn)

2024-06-14 11:08

收到這樣的提示,是不是因?yàn)橛锌钊胭~引起的?

bamboo老師 解答

2024-06-14 11:23

手續(xù)費(fèi)收多少 這個(gè)要看收款明細(xì)  您掃碼收到多少 實(shí)際到自己賬戶多少金額

vicky 追問(wèn)

2024-06-14 11:28

轉(zhuǎn)了1800,銀行賬戶收到1790.28

bamboo老師 解答

2024-06-14 11:52

借 其他貨幣資金1800
貸 營(yíng)業(yè)收入
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

借 銀行存款1790.28
借 財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸 其他貨幣資金1800

vicky 追問(wèn)

2024-06-14 11:58

我們是小規(guī)模,這季的收入沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),也需交增值稅嗎?

vicky 追問(wèn)

2024-06-14 11:59

這個(gè)1800需還給老板的

bamboo老師 解答

2024-06-14 12:13

這季的收入沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),不需交增值稅 但是要體現(xiàn)增值稅

vicky 追問(wèn)

2024-06-14 12:29

現(xiàn)在體現(xiàn)了,交的時(shí)候不交,這個(gè)增值稅怎么處理

bamboo老師 解答

2024-06-14 12:41

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入

vicky 追問(wèn)

2024-06-14 12:49

1800還需要還給老板,賬怎么做呢

bamboo老師 解答

2024-06-14 12:56

1800還需要還給老板

借:其他應(yīng)收款-老板
貸:銀行存款

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同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
這個(gè)發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好,請(qǐng)問(wèn)服務(wù)費(fèi)返點(diǎn)的發(fā)票是開給誰(shuí)?保險(xiǎn)公司還是銀行?還是不需要開票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對(duì)利潤(rùn)的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤(rùn)。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實(shí)際發(fā)放年終獎(jiǎng),且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,需要沖減多計(jì)提的成本費(fèi)用。通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目來(lái)調(diào)整2024年的利潤(rùn),因?yàn)檫@部分費(fèi)用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整;同時(shí)借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)。這樣會(huì)增加2024年的利潤(rùn)。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,需要補(bǔ)記成本費(fèi)用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬;同時(shí)借:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整。這會(huì)減少2024年的利潤(rùn)。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎(jiǎng),且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用等科目,影響2025年的利潤(rùn)。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,在2025年補(bǔ)記成本費(fèi)用,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,也會(huì)影響2025年的利潤(rùn)。
2025-01-14 15:28:28
同學(xué)您好,暫估入賬的應(yīng)收,需要按月末調(diào)整匯兌損益。
2024-12-12 14:13:38
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