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送心意

王曉曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-06-11 17:44

你好,比如不含稅金額入了管理費用。現(xiàn)在做借:管理費用貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

勤奮的芹菜 追問

2024-06-11 19:16

然后會一直留在”應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出“這個科目?

王曉曉老師 解答

2024-06-11 19:20

不會,等你需要交稅的時候,或者年底的時候都要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目下

勤奮的芹菜 追問

2024-06-11 19:39

年底一定要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

王曉曉老師 解答

2024-06-11 20:21

年底一定要結(jié)轉(zhuǎn)的了

勤奮的芹菜 追問

2024-06-12 10:02

”應(yīng)交稅費-未交增值稅科目“這個科目又會一直有余額?

王曉曉老師 解答

2024-06-12 10:37

這個在沒有交稅之前是一直有余額

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)不對 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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