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心靈美的檸檬
于2024-06-05 10:42 發布 ??182次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2024-06-05 10:44
借:原材料 負數貸:應付賬款 負數 應交稅費-進項轉出原材料已經領用,就得調整利潤分配了
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那這個應交稅費科目,跟應付賬款科目是一樣的唄需要掛賬的時候走,不需要掛賬的時候就不用,我可以這么理解不
答: 你好1;? ? 是的; 你可以這樣理解的;? ?計提稅費的時候要考慮;如果是免稅就不用做這個的??
期初數據存貨、應付賬款、應交稅費對不上,在年末要怎么調整
答: 你好; 你們是為什么對不上 ? 你要先弄清楚原因才好調整的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師注銷時應付賬款和應交稅費是負數,怎么處理?
答: 你好,這個應付賬款是你們預付出去的,你看一下對方給你提供了貨物或者是服務嗎?
期初數據存貨、應付賬款、應交稅費對不上,在年末要怎么調整 調賬的時候期初搞錯了
討論
你發,公司收到苗木普票是不是也可以 抵扣:借:原材料 應交稅費 貸:應付賬款-公司是這樣入賬?
我想問一下,我們公司是這樣的,先預付貨款給(采購),由采購去購買商品,就是做一筆借:預付賬款,貸:銀行存款然后采購去購買商品下單的金額,就應沖減預付賬款,借:應付賬款,貸:預付賬款當商品入庫時:是借:庫存商品,應交稅費,貸:銷售費用-運輸費,應付賬款我想問,為什么入庫時貸方是應付賬款?
1、應收賬款貸方余額為負數、借方為負數是什么意思2、應交稅費貸方為負數是什意思3、其他應付款貸方為負數是什么意思?我現在要新建帳套做本月的帳,該怎么辦?
支付款項未收到,借預付賬款,貸銀行存款,收到專票,借管理費用,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸應付賬款,分錄沒問題把?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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