總公司應(yīng)繳納所得稅1000,分公司應(yīng)繳納所得稅2000,匯總申報(bào)所得稅后,按分?jǐn)偙壤偣窘患{2500,分公司交納500,請(qǐng)問(wèn)總公司如何進(jìn)行所得稅賬務(wù)處理?總公司已經(jīng)按1000計(jì)提的所得稅交納時(shí)按2500交的

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于2018-04-25 16:55 發(fā)布 ??1250次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-04-25 17:08
你好,差額也可以不計(jì)提 借:未分配利潤(rùn) 15000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1000 貸:銀行存款。這個(gè)問(wèn)題若還有疑問(wèn),請(qǐng)繼續(xù)提,等我答復(fù)你明確了,如果覺(jué)得還滿意,請(qǐng)給我評(píng)價(jià),謝謝。
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你好
1.匯算清繳后,補(bǔ)繳的所得稅
借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
2,借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅?,?貸:銀行存款
12月底正常做計(jì)提分錄,借:所得稅費(fèi)用? ?,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
2024-04-29 16:29:57
分支機(jī)構(gòu)是獨(dú)立核算嗎
2023-02-08 11:16:18
你好,你看今年匯算清交之后彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,最后一行最后一列
虧損金額是多少的?
2022-07-14 20:10:27
你這個(gè)產(chǎn)生所得稅嗎,借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)補(bǔ)退稅額有數(shù)據(jù)嗎,
2020-07-13 16:44:58
你好 你沒(méi)有利潤(rùn)盈利 就不需要計(jì)提所得稅的 。 看你們實(shí)際 你們不打算繳納 意思你們確實(shí)沒(méi)有盈利的話就不用的
2020-07-03 09:29:47
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