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送心意

小鎖老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-05-15 15:30

您好  意思是這部分,下個(gè)月繳納的時(shí)候分錄還是說還不需要

wendy 追問

2024-05-16 14:34

4月份,我計(jì)提的增值稅(借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000      貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅10000),5月15日前申報(bào)電子稅務(wù)局,加計(jì)抵減后,交不到這1萬的增值稅。我在5月該怎什么會(huì)計(jì)分錄?

小鎖老師 解答

2024-05-16 14:35

這個(gè)的話,借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅  10000  貸 其他收益10000

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這個(gè)科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
同學(xué)你好 增值稅不用計(jì)提 只要月底結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-17 09:35:35
學(xué)員你好,借方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額可以不做處理,或者年末調(diào)減銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交科目
2022-02-28 22:57:12
你好,把銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅就可以的。
2022-03-03 10:29:56
你好 ; 比如? 月末結(jié)轉(zhuǎn)才會(huì)用到的 ; 購進(jìn):借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款?? 銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
2022-03-17 11:38:46
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