請問老師,我公司購買別人產(chǎn)品,按原發(fā)數(shù)記賬,但是發(fā) 問
你按實(shí)際收到的噸數(shù)入庫 答
定期定額要不要每個(gè)季度報(bào)稅。 問
您好,是的,不用,這個(gè)都是由系統(tǒng)申報(bào) 答
老師,你好。請問本月的電費(fèi)已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會計(jì)分錄是對的 答
請董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請稍等,不好意思,下午在做財(cái)務(wù)分析,沒注意信息 答
這個(gè)招標(biāo)客戶收的采購文件費(fèi)300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯(cuò)誤分錄(掛其他應(yīng)收款) 借:其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調(diào)整分錄(轉(zhuǎn)費(fèi)用,無票入賬) 借:管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi) / 招投標(biāo)費(fèi) 300 貸:其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 答
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你好,老師,請問如果員工沒有變動,工資也沒有變動,是不是就不用在社保費(fèi)管理客戶端里做年度繳費(fèi)工資申報(bào)呢?
老師 由于一些特殊原因 本月的社保是老板掃碼支付的(我們公司的社保費(fèi)用是公司全部承擔(dān)的) 怎么做賬呢?
老師:向咨詢公司輸入技術(shù)人員(輸入人員的社保要在公司購買),人員服務(wù)費(fèi)應(yīng)如何做賬?公司購買的社保費(fèi)應(yīng)如何做賬?
老師,您好,單位收到個(gè)人轉(zhuǎn)的社保費(fèi)用,包含公司承擔(dān)部分,會計(jì)分錄怎么做





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meizi老師 解答
2024-05-11 11:15