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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-04-25 13:57

您好,按照照實(shí)際支付的1000元入賬就行了。

夢(mèng)想你我 追問(wèn)

2024-04-25 14:01

那多開(kāi)的發(fā)票咋弄呢,如果按照1005入賬會(huì)出現(xiàn)啥問(wèn)題呢

東老師 解答

2024-04-25 14:01

和你付款的金額對(duì)不上了,所以你直接按照付款金額入賬就行

夢(mèng)想你我 追問(wèn)

2024-04-25 14:09

不可以按照發(fā)票金額入賬么

東老師 解答

2024-04-25 14:09

可以,多出的費(fèi)用5元可以記入到費(fèi)用,但是你只付了1000元,差額要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入

夢(mèng)想你我 追問(wèn)

2024-04-25 14:10

按照付款金額做賬的目錄咋弄?按照發(fā)票金額入賬的目錄咋做呢

東老師 解答

2024-04-25 14:11

付款金額寫(xiě)  借管理費(fèi)用1000  貸庫(kù)存現(xiàn)金1000
按照發(fā)票寫(xiě)  借管理費(fèi)用1005  貸庫(kù)存現(xiàn)金1000  營(yíng)業(yè)外收入5

夢(mèng)想你我 追問(wèn)

2024-04-25 14:14

差額為啥要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入呢?這是費(fèi)用啊?也不是收入啊?轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入后往來(lái)款會(huì)掛賬么?對(duì)繳稅有影響么

東老師 解答

2024-04-25 14:15

您進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入是因?yàn)槟M(fèi)用入了1005,但是其實(shí)您只付了1000,等于是你少付錢(qián)了,你占便宜了,所以才進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外收入5

夢(mèng)想你我 追問(wèn)

2024-04-25 17:34

這樣操作后期會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)么?會(huì)多交稅么?實(shí)際按照發(fā)票金額入賬還是付款金額入賬的多呀?

東老師 解答

2024-04-25 17:35

你收收入多了五,但是你的費(fèi)用多了五,等于你的成本費(fèi)用沒(méi)有變化

東老師 解答

2024-04-25 17:35

一般都是按照你實(shí)際報(bào)銷(xiāo)金額入賬的

夢(mèng)想你我 追問(wèn)

2024-04-25 17:39

按照付款金額入賬,多開(kāi)的發(fā)票金額不計(jì)入這樣現(xiàn)實(shí)中也是可以的是吧?

東老師 解答

2024-04-25 17:40

對(duì),沒(méi)問(wèn)題,肯定是可以這么做賬的

夢(mèng)想你我 追問(wèn)

2024-04-25 17:46

按照多開(kāi)的發(fā)票金額入賬的話,做到營(yíng)業(yè)外收入里,那后期稅局是不是得要那個(gè)收入部分的收款憑證呢

東老師 解答

2024-04-25 17:47

一般不會(huì)要的,畢竟這個(gè)金額很小

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同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
這個(gè)發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好,請(qǐng)問(wèn)服務(wù)費(fèi)返點(diǎn)的發(fā)票是開(kāi)給誰(shuí)?保險(xiǎn)公司還是銀行?還是不需要開(kāi)票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對(duì)利潤(rùn)的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤(rùn)。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實(shí)際發(fā)放年終獎(jiǎng),且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,需要沖減多計(jì)提的成本費(fèi)用。通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目來(lái)調(diào)整2024年的利潤(rùn),因?yàn)檫@部分費(fèi)用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整;同時(shí)借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)。這樣會(huì)增加2024年的利潤(rùn)。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,需要補(bǔ)記成本費(fèi)用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬;同時(shí)借:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整。這會(huì)減少2024年的利潤(rùn)。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎(jiǎng),且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用等科目,影響2025年的利潤(rùn)。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,在2025年補(bǔ)記成本費(fèi)用,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,也會(huì)影響2025年的利潤(rùn)。
2025-01-14 15:28:28
同學(xué)您好,暫估入賬的應(yīng)收,需要按月末調(diào)整匯兌損益。
2024-12-12 14:13:38
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