老師好,我做會(huì)計(jì)好多年了,基本上每次交接的時(shí)候前 問
不是你不行,這是職場(chǎng)常態(tài)。 會(huì)計(jì)、采購跟錢和賬相關(guān),前任大多怕?lián)?zé)、留一手,不愿真心教。 大度愿意帶人的本來就少,慢慢摸、自己穩(wěn)住就行。 答
老師,你好我們是外貿(mào)公司,上月出口一批貨物以CIF價(jià) 問
借:應(yīng)收賬款——境外客戶(CIF價(jià)總額,人民幣,含代墊運(yùn)保費(fèi)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入——出口收入(FOB價(jià),人民幣) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(FOB價(jià)×適用稅率,視同內(nèi)銷需計(jì)提銷項(xiàng)稅) 貸:其他應(yīng)付款——運(yùn)保費(fèi)(代墊運(yùn)保費(fèi)金額,人民幣) 答
老師,23年有一筆分錄,之前沒有做過應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè) 問
你好,需要計(jì)提上個(gè)人所得稅 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 答
甲乙丙公司都是非金融服務(wù)企業(yè),甲公司借錢給乙公 問
您好,收到 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 開出 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 答
請(qǐng)問老師,公司員工利用職務(wù),私自挪用公司貨物,屬于 問
您好 職務(wù)侵占罪 若員工利用職務(wù)便利將貨物非法占為己有且無歸還意圖,可能構(gòu)成此罪。 以“財(cái)產(chǎn)返還”或“侵權(quán)責(zé)任”為由起訴,要求返還貨物或賠償損失 答

第四季度申報(bào)所得稅,研發(fā)加計(jì)不好填寫的
答: 你好,第四季度沒有加計(jì)扣除,只能匯算清交做
老師,我們公司去年才成立的,去年虧損了50萬,今年1至5月虧損15萬,6月份盈利80萬,2季度申報(bào)所得稅時(shí),我可以彌補(bǔ)50+15=65萬的虧損嗎
答: 是的,這個(gè)可以的,這可以,這個(gè)2季度申報(bào)看的是1-6月,彌補(bǔ)虧損看的是匯算清繳彌補(bǔ)虧損表最后 一行看是不是有虧損
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報(bào)第四季度所得稅申報(bào)表后提示:你填寫的申報(bào)數(shù)據(jù)中存在以下風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn):風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-中,風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)-從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額填報(bào)金額與之前季度申報(bào)存在差異,風(fēng)險(xiǎn)掃描提示-填報(bào)的從業(yè)人數(shù)和以前季度填報(bào)的數(shù)據(jù)不一致,請(qǐng)核實(shí)本期填報(bào)的從業(yè)人數(shù)為準(zhǔn)確數(shù)據(jù),保證本期數(shù)據(jù)填報(bào)準(zhǔn)確。我看了資產(chǎn)總額是一致啊。就那個(gè)人數(shù)我在這個(gè)季度改了一下,之前是簡(jiǎn)易式申報(bào)就沒改人數(shù)。這種情況需要處理嗎
答: 你好不要緊的,繼續(xù)申報(bào)就可以啦
請(qǐng)問,我在剛才申報(bào)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候已扣款后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填錯(cuò),所得稅多交了,請(qǐng)問如何處理
公司去年有虧損,今年如果有利潤(rùn),可以在季度申報(bào)所得稅的時(shí)候直接減去去年的虧損之后,再按所得額交所得稅嗎?
分公司季度、年度企業(yè)所得稅是由總公司一起申報(bào)嗎?季度申報(bào)時(shí)是否不用申報(bào)企業(yè)所得稅









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