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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-04-12 18:14

這個也是需要暫估成本處理,結轉主營業(yè)務成本

翅膀 追問

2018-04-12 20:47

本月暫時,本月沖暫估也,也要結轉成本嗎

江老師 解答

2018-04-12 20:47

上月需要暫估,本月沖暫估,按發(fā)票的金額做結轉成本

翅膀 追問

2018-04-12 21:00

我上月暫估做錯了少銷售發(fā)票的金額,有差額,同時上月結轉成本也是按暫估金額結轉的,我不曉得這個月怎么調賬呢,老師救救我吧,做外賬呢風險大沒,想想辦法怎么調呢

江老師 解答

2018-04-12 21:02

做外賬肯定是你的能力強一起,才要你做外賬, 風險肯定是大些的,不然就會讓你做內賬,應付內部人員就可了,現在是讓你應付稅務人員

翅膀 追問

2018-04-12 21:07

我今天我看了哈,金額不對,啊呦,教教我怎么解決吧

江老師 解答

2018-04-12 21:11

你告訴我具體的數據、具體的處理,我就可以告訴你答案

翅膀 追問

2018-04-12 21:21

3月6號我才接手,發(fā)現2月沒有一張進項票,開出去了一張發(fā)票出去,做了一筆借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入2363.09.貸:應交稅費—增(銷項)401.71     暫估借:庫存商品2005.9  貸:預付賬款2005.9

江老師 解答

2018-04-12 21:23

就是做收入時,同時應結轉成本
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品

翅膀 追問

2018-04-12 21:23

現在發(fā)現暫時少暫估了2363.09-2005.9=357.19

翅膀 追問

2018-04-12 21:24

做收入是結轉成本了的

江老師 解答

2018-04-12 21:24

暫估數據本來就不準,要調賬,沖銷原來的暫估,按發(fā)票的金額重新暫估,因為本來暫估時發(fā)票就沒有來,是無法暫估準確的數據的

翅膀 追問

2018-04-12 21:26

按2005.9結轉的,借主營業(yè)務成本2005.9貸,庫存商品,2005.9 但是錯了呢

江老師 解答

2018-04-12 21:28

那就是進行沖銷原憑證,再更正處理,多結轉成本357.19元

翅膀 追問

2018-04-12 21:33

那不是沖銷之前暫估的,現在又要重新暫估對嗎,借預付賬款2005.9貸庫存商品2005.9再做一筆,暫估,借庫存商品357.19貸應付賬款357

翅膀 追問

2018-04-12 21:34

結轉相應暫估成本對嗎,不過現在發(fā)票又來了,不受影響吧

江老師 解答

2018-04-12 21:37

一、沖銷原分錄
借:應收賬款(或銀行存款)
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
同時沖銷成本
借:主營業(yè)務成本   -2050.9
貸:庫存商品-2050.9
同時沖銷暫估庫存商品
借:庫存商品-2050.9
貸:應付賬款——XX公司暫估-2005.9
二、更正上述憑證
借:應收賬款(或銀行存款)
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
同時沖銷成本
借:主營業(yè)務成本2363.09   
貸:庫存商品2363.09
同時沖銷暫估庫存商品
借:庫存商品2363.09
貸:應付賬款——XX公司暫估2363.09
上述分錄處理完畢

翅膀 追問

2018-04-12 21:52

沖收入,沖成本沖暫估

江老師 解答

2018-04-12 21:53

是的,這個免得講不清,直接將你的全部分錄寫出來了

翅膀 追問

2018-04-12 21:53

我只不沖收入,只沖暫估沖成本可以沒,因為涉及到稅呢,好麻煩呢,我們稅都交了呢

江老師 解答

2018-04-12 21:54

這個又不影響收入的金額,一正一負是0,只是必須收入與成本對應配比的處理,因為你的成本增加了數據

翅膀 追問

2018-04-12 22:03

好的,謝謝老師

江老師 解答

2018-04-12 22:04

有不明白的問題再咨詢服務

翅膀 追問

2018-04-12 22:07

老師我再問一個問題呢,我就2月才幫他們建賬,去年10成立公司,我本月把以前的幾個月的費用票,工資都補做進去,好幾個月的呢本月金額合計大了點,應該沒稅務風險的吧

翅膀 追問

2018-04-12 22:13

沖成本,暫估先后順序應該不分吧

江老師 解答

2018-04-13 09:31

這個不分,沖暫估、沖成本,再按照發(fā)票的金額做賬務處理

翅膀 追問

2018-04-13 09:37

好的,謝謝了老師

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你好,對的是的,是這么做的。
2022-05-18 15:51:02
同學你好 這個可以的
2022-04-12 14:08:54
一般情況下,可以按月份疊加一起暫估,如果發(fā)票未到的情況下,可以延遲沖暫估,但是要注意開票時間不要超過兩個月。
2023-03-07 19:18:58
您好,按收到發(fā)票金額沖銷,收到5萬發(fā)票,就沖5萬的暫估,
2023-12-28 21:59:30
你好,學員,金額大不大的
2022-03-20 14:14:38
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