老師,請問我們公司是食品生產(chǎn)企業(yè)有流水線,稅局核對的行業(yè)也是制造業(yè),但是我們可以購買食品的成品,然后直接銷售出去嗎?

你是
于2024-04-11 09:22 發(fā)布 ??649次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2024-04-11 09:22
你好,如果實際情況是這樣,也是可以的
相關問題討論
這個是可以的,這可以
2020-07-08 12:00:44
1. 退稅計算依據(jù)不同
外貿(mào)企業(yè):
外貿(mào)企業(yè)退稅主要依據(jù)是購進貨物的增值稅專用發(fā)票注明的金額(不含稅)和對應的退稅率來計算退稅金額。其計算公式通常為:應退稅額 = 增值稅專用發(fā)票上的購進金額 × 出口貨物退稅率。例如,外貿(mào)企業(yè)購進一批貨物,增值稅專用發(fā)票注明的不含稅金額為 100 萬元,該貨物對應的出口退稅率為 13%,那么應退稅額就是 100×13% = 13 萬元。
生產(chǎn)企業(yè):
生產(chǎn)企業(yè)采用 “免、抵、退” 稅辦法。“免” 是指對生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物,免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅;“抵” 是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等所含應予退還的進項稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應納稅額;“退” 是指生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當月內(nèi)應抵頂?shù)倪M項稅額大于應納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。計算相對復雜,要先計算當期不得免征和抵扣稅額、當期應納稅額、當期免抵退稅額等多個步驟來確定最終的應退稅額。
2. 退稅申報資料不同
外貿(mào)企業(yè):
一般需要提供出口貨物報關單、增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))、出口發(fā)票等資料進行退稅申報。重點在于采購環(huán)節(jié)的發(fā)票與出口貨物的對應匹配情況,以證明貨物購進及出口的真實性。
生產(chǎn)企業(yè):
除了出口貨物報關單、出口發(fā)票等常規(guī)資料外,還需要提供與生產(chǎn)相關的資料,比如生產(chǎn)設備清單、原材料采購明細、水電費等能證明生產(chǎn)過程投入情況的資料,因為要核算出口貨物所耗用的進項稅額等用于 “免、抵、退” 計算,所以資料要求更側(cè)重于生產(chǎn)環(huán)節(jié)的佐證。
3. 適用范圍不同
外貿(mào)企業(yè):
適用于自身不從事生產(chǎn)加工,主要從事貨物的采購然后出口銷售的企業(yè),它們扮演的是貿(mào)易流通角色,將國內(nèi)生產(chǎn)的貨物采購后銷售到國外市場。
生產(chǎn)企業(yè):
適用于有實際生產(chǎn)加工能力,出口的是自己生產(chǎn)制造的產(chǎn)品的企業(yè),強調(diào)貨物是經(jīng)過自身生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)出后再出口的情況。
分錄的話之前總結(jié)的你看看
賬務處理如下:
1、購入貨物及接受應稅勞務時,按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)/原材料/管理費用/制造費用等
貸:銀行存款/應付賬款等。
2、出口貨物
借:銀行存款/應收賬款等
貸:主營業(yè)務收入
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品。
3、計算當期不得免征和抵扣稅額、當期免抵退稅額、當期應退稅額、當期免抵稅額。賬務處理如下:
借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)(當期應退稅額)
應交稅費——應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額)(當期免抵稅額)
主營業(yè)務成本(當期不得免征和抵扣稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)(當期免抵退稅額)
應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(當期不得免征和抵扣稅額)。
4、收到出口退稅款
借:銀行存款
貸:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)。
2025-01-03 10:45:48
同學你好
按國內(nèi)的稅率開普票
是一般納稅人開13%
2024-03-19 09:59:59
實操里面你點開有一個課程,然后在這里面有一個熱門,你在這里面搜出口有一個商貿(mào),有一個商場,他兩個是連著的,我給你點開這個生產(chǎn)課件在這里面下載
講義是吧
2025-02-26 09:47:45
如果提單被視為合同的一部分,或者提單中明確規(guī)定了需要簽字蓋章,那么供應商就需要在提單上簽字蓋章
2024-09-29 17:21:47
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