送心意

王曉曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-04-08 11:43

你這個電腦是你們的主營業務收入?

vicky 追問

2024-04-08 11:46

不是,我們主營是建筑設計,電腦是我們的資產

vicky 追問

2024-04-08 11:47

我們是分公司,當時購買的電腦是總部支付的,發票抬頭是總部的,票是增值稅普通發票

王曉曉老師 解答

2024-04-08 11:51

手續費那個填的是第三行,你們主表不是這個嗎?

vicky 追問

2024-04-08 11:55

我們的是這個樣子的

王曉曉老師 解答

2024-04-08 12:01

主要是你的固定資產不是服務,無形資產,不動產,填這里不合適呢

vicky 追問

2024-04-08 12:05

那我需填到什么地方呢?又不能不申報吧

王曉曉老師 解答

2024-04-08 12:14

你這個要問下稅局了,看是不是需要臨時增開票權限才可以申報,或者臨時增核定稅種

vicky 追問

2024-04-08 12:23

哦,好的,那我去現稅務局現場申報吧。

vicky 追問

2024-04-08 12:25

這其中的1714.29元,雖然有票,但是開的是房租發票,因我們公司公比較大,與A公司分攤了30平,然后稅務局讓A要求我們開票,并支付。那這個有票的,需申報哪些稅?

王曉曉老師 解答

2024-04-08 12:28

這個就是增值稅,附加稅了

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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