老師公司給個人借款,不是股東,快一年了沒有還,需要 問
不是職工 不是股東沒關(guān)系 答
你好老師,公司交完車購稅之后,怎么做賬 問
你好,那個跟車的買價一起計(jì)入固定資產(chǎn) 答
你好,貨已發(fā)發(fā)票已開,委托外單位成本票還沒開回來, 問
您好,這個可以先暫估入賬的 答
老師,請問我們3月預(yù)付了4-6月的租金。3月底收到了 問
同學(xué),你好 4月份的時候怎么入賬呢? 借:管理費(fèi)用-租金 貸:其他應(yīng)付款 答
我咨詢一個問題,如果公司跟融資租賃方式,貸款買個 問
那個沒有發(fā)票的要做納稅調(diào)增 答

跟資產(chǎn)有關(guān)遞延收益怎樣確定攤銷額,是按固定資產(chǎn)折舊攤銷嗎
答: 是的,遞延收益是按固定資產(chǎn)的使用年限攤銷。
剩余沒有攤銷的遞延收益,不計(jì)入 固定資產(chǎn)清理 嗎
答: 剩余未攤銷遞延收益不計(jì)入 “固定資產(chǎn)清理” 科目,但要在設(shè)備處置時一次性轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益(如營業(yè)外收入 ),和固定資產(chǎn)處置利得等一起影響利潤總額。本題中 2021 年其他收益為 162 萬元 ,2023 年處置設(shè)備對利潤總額影響(含遞延收益轉(zhuǎn)入 )按計(jì)算不是給定選項(xiàng)數(shù)值
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,當(dāng)年收到政府固定資產(chǎn)補(bǔ)貼181萬,分錄是借:銀行存款,貸:遞延收益。當(dāng)年按固定資產(chǎn)折舊攤銷遞延收益16910.25,借:其他收益16910.25,貸:遞延收益16910.25.當(dāng)年所得稅申報(bào)表為什么要納稅調(diào)增181萬-16910.25=1793089.35?
答: 意思是政府補(bǔ)貼要在收到的當(dāng)年全額交所得稅







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2024-04-07 10:17
宋生老師 解答
2024-04-07 10:20