
應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款包括價(jià)稅費(fèi),可以抵扣的增值稅,和增值稅銷項(xiàng)稅額都要計(jì)入應(yīng)收或應(yīng)付賬款嗎?
答: 你好,是的,是這樣的 應(yīng)付賬款分錄是 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款 應(yīng)收賬款分錄是 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
公司為了促銷產(chǎn)品,以9折的方式銷售產(chǎn)品一批,產(chǎn)品標(biāo)價(jià)為10 000元,增值稅率13%,價(jià)稅款尚未收到。請(qǐng)問(wèn)此項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)入賬的應(yīng)收賬款為多少?A11300B11600C10170D10000
答: 您好,是這樣的計(jì)算的,10000*1.13*90%=10170
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)收賬款- -283800 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -2809.9 應(yīng)收賬款- 283800 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8429.7應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 5619.8 營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒(méi)問(wèn)題的






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向陽(yáng)花開(kāi) 追問(wèn)
2024-04-07 10:00
東老師 解答
2024-04-07 10:01