
老師請教您,一般納稅人 本月, 收到一張全電票,(對方開錯),后面在本月紅沖了。做賬方面 需要認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
答: 同學(xué),你好 不需要做賬
我公司開了22萬的銷售折讓的紅字信息表給供應(yīng)商,賬務(wù)處理要怎么做,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做,13%一般納稅人
答: 針對22萬銷售折讓的紅字信息表,應(yīng)沖減原銷售收入和成本。進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出按原稅率13%計(jì)算,即22萬*13%,做轉(zhuǎn)出處理。會計(jì)分錄為:借:主營業(yè)務(wù)收入 220,000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 28,600 貸:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 220,000。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
還有一張專票認(rèn)證了 ,在沒有轉(zhuǎn)成一般納稅人之前取得的專票 進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了 被稅務(wù)局稽查了 所以更正了申報(bào)表 做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出請問這個(gè)怎么做分錄?
答: 你好,這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的?如果之前做了管理費(fèi)用借,管理費(fèi)用貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。







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