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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-03-14 16:31

你好,你的進項是免稅的,是免稅農產品嗎?

大王 追問

2024-03-14 16:33

是的,我的買家給我100塊銷項稅額,我就直接交了,也沒增加企業(yè)負擔吧。

大王 追問

2024-03-14 16:35

是的,我的買家給我100塊銷項稅額,我就直接交了,也沒增加企業(yè)負擔吧為啥還要算一個進項抵扣額度呢,為啥還要來一個計算的抵扣的進項稅額呢

郭老師 解答

2024-03-14 16:35

對方自產自銷免稅農產品,你可以抵扣增值稅啊。允許你們底褲的深加工的抵扣10%,其他的抵扣9%。

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相關問題討論
同學你好 你這個分錄不對 分錄應該是 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
同學你好, 借:應交增值稅-銷項稅 借:應交增值稅-進項稅額轉出, 貸:應交增值稅-進項稅 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
你好,你是說應納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
進項稅大于銷項稅,月底不要做增值稅轉出
2022-04-06 11:38:21
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
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