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送心意

高輝老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-03-07 15:46

你好,在實際抵扣的時候確認(rèn)營業(yè)外收入
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:營業(yè)外收入
    銀行存款

『37度』 追問

2024-03-07 15:48

我們是在增值稅申報的時候直接做了減免申報,不存在銀行存款。為什么是營業(yè)外收入,不計入其他收益么?

高輝老師 解答

2024-03-07 15:51

你好,類似于小規(guī)模不滿10萬季度30萬免稅,計入營業(yè)外收入或者其他收益,都可以的,一般公司會計入營業(yè)外收入

『37度』 追問

2024-03-07 16:00

做完分錄后未交增值稅有余額,怎么做賬?

高輝老師 解答

2024-03-07 16:04

未交增值稅的金額計入了營業(yè)外收入或者其他收益了,在申報的月份做,就會把未交增值稅金額平賬

『37度』 追問

2024-03-07 16:11

哦,不用再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄么

高輝老師 解答

2024-03-07 16:14

月末的時候要結(jié)轉(zhuǎn)的,正常結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
次月申報的月份,確認(rèn)營業(yè)外收入或者其他收益

『37度』 追問

2024-03-07 16:16

我當(dāng)月申報當(dāng)月做賬

高輝老師 解答

2024-03-07 16:19

2月做分錄
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅


3月申報
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:營業(yè)外收入/其他收益

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相關(guān)問題討論
我們是收據(jù) 沒開過發(fā)票
2024-01-15 13:53:08
你好,增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點銷售額”相關(guān)欄次。 合計月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》對應(yīng)欄次。
2022-07-06 16:12:01
你好 選擇新的2019 依據(jù)財稅[2019]21號財政部稅務(wù)總局退役軍人部關(guān)于進(jìn)一步扶持自主就業(yè)退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)有關(guān)稅收政策的通知:
2022-03-27 15:14:02
你好,你這個按專票的2%那個來填寫
2023-10-18 16:03:31
您好,有收入就需要申報的
2022-10-17 17:20:59
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