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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-02-29 09:43

你好,個(gè)人下載手機(jī)的個(gè)稅APP,然后填寫(xiě)年度匯算清繳申報(bào)表就可以了。

NaSen? 追問(wèn)

2024-02-29 09:54

怎么填寫(xiě)???這個(gè)不是一般是公司代扣代繳?

玲老師 解答

2024-02-29 09:57

你好,平時(shí)是代扣代繳年度匯算清繳是員工自己做。
我給你找一個(gè)填寫(xiě)的說(shuō)明。

玲老師 解答

2024-02-29 10:00

在手機(jī)的應(yīng)用商店里下載一個(gè)個(gè)人所得稅的APP。
然后實(shí)名注冊(cè)一下。
填寫(xiě)個(gè)人的資料。
然后錄入咱的收入。
還有附加扣除這些。
你這些都錄入完系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)給你計(jì)算,你應(yīng)該退多少稅或者補(bǔ)多少稅?

NaSen? 追問(wèn)

2024-02-29 10:08

假如員工都離職好幾年了,原公司更改了申報(bào),導(dǎo)致要交稅呢?該怎么辦

玲老師 解答

2024-02-29 10:10

你好是啥情況是單位原來(lái)給少申報(bào)了嗎?后面要補(bǔ)交稅款是嗎?一個(gè)是聯(lián)系原來(lái)的員工,把錢(qián)補(bǔ)上。或者就是單位自己承擔(dān)。

NaSen? 追問(wèn)

2024-02-29 10:24

這個(gè)可以隨意更改?個(gè)稅怎么算得

玲老師 解答

2024-02-29 10:27

這個(gè)不能隨意更改是有錯(cuò)誤,然后咱們申報(bào)有錯(cuò)誤才可以更正申報(bào)。
累計(jì)的收入減去累計(jì)的扣除。乘以稅率減去前月份繳納的稅款就等于這個(gè)月實(shí)際應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。

NaSen? 追問(wèn)

2024-02-29 10:54

工資申報(bào),能2年后再隨意更改增加金額嗎?     整年是怎么算

玲老師 解答

2024-02-29 10:54

這個(gè)一般是不允許的,因?yàn)槊磕甓际亲鰠R算清繳的。

玲老師 解答

2024-02-29 10:55

整年算就是全年總的收入減去總的扣除,再乘以稅率。

NaSen? 追問(wèn)

2024-02-29 11:02

好的,整年匯算清繳,就是應(yīng)納稅所得額x稅率?不是還有速算扣除數(shù)?稅率多少?

玲老師 解答

2024-02-29 11:04

有啊,有速算扣除數(shù),因?yàn)椴煌亩惵蕦?duì)應(yīng)的速算扣除不一樣,我發(fā)給你稅率表你看一下。

玲老師 解答

2024-02-29 11:04

我發(fā)給你稅率表你看一下。

玲老師 解答

2024-02-29 11:05

要是你原來(lái)還有預(yù)交過(guò)稅款預(yù)繳稅款還可以扣下來(lái)呢。然后這個(gè)差額是退稅的或者補(bǔ)稅的。

NaSen? 追問(wèn)

2024-02-29 11:17

隨意增加工資薪金,不就是有問(wèn)題?還要補(bǔ)稅?

玲老師 解答

2024-02-29 11:20

工資薪金不能隨意增加的。

玲老師 解答

2024-02-29 11:20

工資薪金必須真實(shí)處理個(gè)人所得稅也是真實(shí)正確申報(bào)。

NaSen? 追問(wèn)

2024-02-29 11:40

剛剛說(shuō)的時(shí)隔兩年,讓匯算清繳,補(bǔ)稅,也有增加更改的通報(bào),這個(gè)是正常嗎?在匯算清繳里的已繳稅額,是之前已經(jīng)交過(guò)的嗎

玲老師 解答

2024-02-29 11:42

如果你以前真的是有錯(cuò)誤少交了這種情況,稅務(wù)局要通知你的這種你就要改。
就看你這個(gè)通知是哪通知的。

玲老師 解答

2024-02-29 11:43

就是你應(yīng)該匯算清繳補(bǔ)稅的然后你沒(méi)有匯算清繳補(bǔ)稅稅務(wù)局他就會(huì)通知你匯算
就是你應(yīng)該匯算清繳補(bǔ)稅的,然后你沒(méi)有匯算清繳補(bǔ)稅。稅務(wù)局他就會(huì)通知你匯算清繳補(bǔ)稅。

NaSen? 追問(wèn)

2024-02-29 11:53

1 全年應(yīng)納稅所得額為70000,怎么算,麻煩給帶入算一下,謝謝
2 之前離職的公司,過(guò)了一年,給申報(bào)了工資,怎么辦?怎么處理?是要交個(gè)稅嗎?

玲老師 解答

2024-02-29 11:54

那你平時(shí)單位給你申報(bào)工資沒(méi)有有沒(méi)有交過(guò)個(gè)人所得稅?

玲老師 解答

2024-02-29 11:55

7萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額乘以10%再減去2520。
這就是繳納稅款的總額。
如果單位平時(shí)給你預(yù)交稅款,可以扣出去差額就是你要補(bǔ)交的。

玲老師 解答

2024-02-29 11:56

第2個(gè)問(wèn)題離職后再申報(bào)工資,你看一下對(duì)不對(duì)?要是錯(cuò)的你就可以投訴他。

玲老師 解答

2024-02-29 11:57

要是他沒(méi)有錯(cuò)誤,是少報(bào)了又補(bǔ)報(bào)的這種咱們要少交稅款,咱也是要補(bǔ)交稅款的,就看實(shí)際情況。

NaSen? 追問(wèn)

2024-02-29 12:00

我查看那個(gè)工資申報(bào),有一個(gè)已繳稅額,是預(yù)交的嗎,我算了一下,應(yīng)該是正常交的呀,例如,一個(gè)月工資11009元,扣除5000費(fèi)用,沒(méi)有給上社保,那么還剩6009*3%=180.27,已繳稅額寫(xiě)的金額也是180.27元呀,這樣是對(duì)嗎
其次,如果是對(duì)的,有時(shí)候一個(gè)月工資是8000,那么扣除5000,不就剩3000,這樣不是不交稅嗎,怎么寫(xiě)的已繳稅額是:90,這個(gè)是預(yù)繳的嗎?

玲老師 解答

2024-02-29 12:01

這個(gè)是對(duì)的這個(gè)是對(duì)的,平時(shí)每個(gè)月給你申報(bào)的個(gè)人所得稅是對(duì)的。
是用你那個(gè)工資減去一個(gè)月扣除5000元的差額去找那個(gè)稅率表。

玲老師 解答

2024-02-29 12:01

還有社保也能扣出去,就是用收入減去扣除的差額去找稅率表。

玲老師 解答

2024-02-29 12:02

匯算清繳就用咱總的收入減去總的扣除計(jì)算出來(lái)就是應(yīng)納稅所得額。
應(yīng)納稅所得額乘以稅率減去速算扣除數(shù)就是全額的稅款。
這個(gè)全額的稅款減去咱平時(shí)預(yù)交的就是咱要補(bǔ)交的。

NaSen? 追問(wèn)

2024-02-29 12:11

1 因?yàn)樗袝r(shí)候是沒(méi)交社保的,所以沒(méi)辦法抵扣,只能扣除5000,扣除5000之后,剩余的錢(qián),交個(gè)稅對(duì)嗎?稅率表是剛剛你發(fā)的那個(gè)嗎?按月不超36000一般都是3%吧,這樣是對(duì)的嗎
2每個(gè)月要是對(duì),整年是不是就是對(duì)的,如果,每個(gè)月,交的少,那是預(yù)繳,還得結(jié)合整年的收入,費(fèi)用,再用那個(gè)稅率表-速算扣除數(shù),是不是
3 離職很久的那個(gè)公司,他是已經(jīng)工資結(jié)算清楚的,然后過(guò)了一年,他莫名給申報(bào),又不是工資給我了,也沒(méi)給工資啊,卻給申報(bào),是不是可以投訴他,虛假申報(bào)
4 可以加個(gè)**嗎,老師,最后一次解答了,謝謝,辛苦了

玲老師 解答

2024-02-29 12:15

第1個(gè)咱們有個(gè)人社保部分就可以扣,沒(méi)有就不能扣。
那個(gè)稅率表就用你收入減去扣除的差額,然后去兌那個(gè) 36,000。
第2個(gè)他每個(gè)月報(bào)的要是對(duì)全年那個(gè)就是對(duì)的。
要是平時(shí)預(yù)交的少,那你后面匯算清繳就要補(bǔ)交。
第3個(gè)離職之后他又工資又調(diào)整了,你看一下那個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)?
要是不對(duì),你可以投訴。
如果他后邊工資更正了,這個(gè)隊(duì)就以正確的為準(zhǔn)。
第4個(gè)不允許私下聯(lián)系。

年度個(gè)人所得稅綜合所得年度匯算申報(bào),怎么操作?
知識(shí)擴(kuò)展:個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過(guò)程中所發(fā)生的社會(huì)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國(guó)是開(kāi)征個(gè)人所得稅最早的國(guó)家,1799年英國(guó)開(kāi)始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅,到了1874年才成為英國(guó)一個(gè)固定的稅種。

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相關(guān)問(wèn)題討論
同學(xué)你好 得稅局大廳操作
2024-04-27 04:36:03
2019年個(gè)人所得稅如果沒(méi)有完成個(gè)人所得稅匯算清繳,可以補(bǔ)充申報(bào),如果有退稅,可以申請(qǐng)退稅。如果是發(fā)現(xiàn)2019年申報(bào)有誤,可以更正申報(bào),更正申報(bào)如果需要退稅 同樣可以申請(qǐng)退稅。
2023-12-22 09:31:24
1、打開(kāi)個(gè)人所得稅;2、點(diǎn)擊個(gè)人中心;3、點(diǎn)擊登錄注冊(cè);4、點(diǎn)擊注冊(cè);5、選擇人臉識(shí)別認(rèn)證注冊(cè),此處人臉識(shí)別無(wú)法展示,過(guò)程已省略;6、人臉識(shí)別通過(guò)后,點(diǎn)擊同意并繼續(xù);7、點(diǎn)擊錄入生僻字;8、按照筆劃順序輸入即可。
2023-12-15 14:49:23
你好,可以把問(wèn)題完整的列出來(lái)嗎,包括圖片,公式,原題目等 如果我無(wú)法回答,其他老師也可以看到的
2023-11-15 22:01:50
在個(gè)人所得稅中,如果發(fā)現(xiàn)自己是某家公司的法定代表人,但并不認(rèn)識(shí)這家公司或其中的人員,可以采取以下措施進(jìn)行解除: 1.核實(shí)情況:首先,需要仔細(xì)核對(duì)個(gè)人所得稅申報(bào)信息,確認(rèn)自己確實(shí)不認(rèn)識(shí)這家公司和相關(guān)人員。 2.聯(lián)系稅務(wù)部門(mén):如果發(fā)現(xiàn)申報(bào)信息有誤,可以聯(lián)系當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)部門(mén),向他們說(shuō)明情況,并要求更正申報(bào)信息。 3.尋求法律幫助:如果稅務(wù)部門(mén)無(wú)法解決問(wèn)題,可以尋求法律幫助。咨詢律師,了解自己作為法定代表人所擁有的權(quán)利和義務(wù),以及如何通過(guò)法律途徑解除與該公司的關(guān)聯(lián)。 4.提交證明材料:如果確實(shí)不認(rèn)識(shí)這家公司和相關(guān)人員,可以向稅務(wù)部門(mén)提交相關(guān)證明材料,例如身份證、戶口本、社保記錄等,以證明自己與該公司無(wú)任何關(guān)聯(lián)。 5.維護(hù)個(gè)人權(quán)益:如果確認(rèn)自己被錯(cuò)誤地列為法定代表人,需要積極采取措施維護(hù)個(gè)人權(quán)益??梢韵虍?dāng)?shù)毓ど滩块T(mén)投訴,要求撤銷(xiāo)錯(cuò)誤的法定代表人身份。
2023-11-12 03:17:25
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