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彭彭呀
于2024-02-22 10:31 發(fā)布 ??1026次瀏覽
廖君老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
2024-02-22 10:33
您好,不用特殊操作,這個在我們的增值稅申報的留抵里,下期申報時自動顯示在主表的上期留抵稅額(13行)
彭彭呀 追問
2024-02-22 10:34
如果不更正 本期的數據不一致 保持最后一個月本年累計數一致 這樣有啥影響沒?
廖君老師 解答
2024-02-22 10:36
您好,沒有影響的,稅務比對是以年為單位的
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增值稅申報,和增值稅應納稅額申報的區(qū)別
答: 學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
增值稅零申報,申報水利建設基金時提示先申報增值稅
答: 同學你好,水利基金一般是以營業(yè)收入為計算依據的,當期增值稅0申報,說明你當期沒有確認營業(yè)收入。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人增值稅申報表是本月申報上月的增值稅嗎
答: 您好, 是的,就是你說這樣的
老師,稅控盤可以抵減增值稅,這個填寫到增值稅減免申報明細表里,還是增值稅申報表里
討論
本月銷售負數,申報增值稅時不能填負數,這樣報表和增值稅申報表收入不一致怎么辦?增值稅報表里應該怎么填寫?
出口的技術咨詢服務 該如何申報增值稅,屬于免稅銷售 還是0 稅率,在增值稅申報表的那行填寫,今天去稅務局人家說除過技術轉讓和研發(fā)產生的服務費,其他都要繳稅,我想請問老師該如何處理???
我公司的賬期是26號——次月25號,這樣的賬期要如何申報增值稅?
增值稅開票系統(tǒng)的去年的年費280元,去年申報增值稅時未申報抵扣,今年申報增值稅的時候可以填上嗎
廖君老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
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彭彭呀 追問
2024-02-22 10:34
廖君老師 解答
2024-02-22 10:36