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送心意

彭彩波老師

職稱中級會計師

2024-01-31 11:15

同學您好,享受“適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅”稅收優(yōu)惠的,將適用減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,并計算應納稅額填寫在15欄“本期應納稅額”的欄次。對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》16欄“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。

(知識小拓展:計算不含稅銷售額后,結果符合增值稅小微政策時,填寫《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“免稅銷售額”相關欄次,填寫差額后的銷售額;計算結果不符合增值稅小微政策,但符合其他增值稅免稅政策,例如自產自銷農產品、醫(yī)療機構提供醫(yī)療服務免征增值稅等政策時,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中“其他免稅銷售額”及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應欄次。)

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相關問題討論
您好, 是的,就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
需要的 在免稅項目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
你好在第十欄填寫不含稅的銷售額, 免稅稅額等于第十欄的金額乘以3%, 附加稅零申報。
2022-01-15 11:21:03
增值稅申報表是指納稅人在每一期報稅期限內根據相關稅收征收法律、法規(guī)要求填寫的稅收申報表,主要用于納稅人申報當期應納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額,以便稅務機關核實納稅人當期應納稅款額。 申請增值稅留抵退稅的納稅人在填寫增值稅申報表時,需要先填寫抵減項目欄,具體來說,首先在銷項稅額抵減欄填寫本期應納稅額,然后在進項稅額抵減欄填寫本期可抵減進項稅額;最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額,即可抵減上限,即本期應納稅額減去可抵減進項稅額的差額。 此外,根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定,納稅人應當在報送稅務機關指定的會計憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時,提交適當?shù)臅嫔暾垼暾垥鴳敯{稅人的情況、減免稅額的種類和數(shù)額以及相應的證據等內容。 拓展知識:增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計應納稅額多出部分,經稅務機關審核后,將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19
一般納稅人還是小規(guī)模的,開的專票還是普票?
2022-04-11 09:12:41
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