老師,我公司出租經(jīng)營(yíng)房,一次收一年的租金,我開(kāi)了一年租金的發(fā)票,按權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月只確定一個(gè)月的租金收入,增值稅是收付實(shí)現(xiàn)制,確定全部的銷(xiāo)售稅額,那以后月份我只確定租金收入,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅了,以后月份確定的收入,我怎么報(bào)稅呢?
老魚(yú)翁1918
于2024-01-29 22:07 發(fā)布 ??626次瀏覽
- 送心意
小鎖老師
職稱(chēng): 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2024-01-29 22:08
您好,這個(gè)的話(huà),你們的話(huà),是可以一次性申報(bào)這個(gè)稅款的,你好
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你好,你是說(shuō)應(yīng)納稅額怎么計(jì)算嗎
2022-04-24 08:53:34
同學(xué)你好
你這個(gè)分錄不對(duì)
分錄應(yīng)該是
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
同學(xué)你好,
借:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅
借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
你好,你這邊需要做什么呢?
2023-03-17 18:57:32
如果有需要交增值稅的時(shí)候,你需要計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2022-03-17 10:34:20
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